审计条线练习测试题附答案(二).docVIP

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审计条线练习测试题附答案

1.对内部控制制度评价为高信赖程度,审计人员对确定性审查的数量和范围可以()。

A、增加

B、减少

C、不变

D、不考虑内部控制的作用

【正确答案】:B

2.下列不属于甘肃农信审计检查发现重大违规事项审查小组议事范围的是()。

A、审计机构在审计过程中发现的重大违规事项,因情况复杂审计机构无法就问题定性、责任界定、责任追究做出准确判断的

B、审计机构认定因被审计机构或者被审计人经营管理中的重大失误、漏洞,需要对其进行处理的

C、涉及挪用客户资金、勾结不法分子进行洗钱、骗贷等疑似犯

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