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2024财务规范自查自纠工作总结

2024年财务规范自查自纠工作总结

一、工作背景和目标

2024年,我公司在面临日益复杂的外部经济环境,以及财务

管理日趋重要的形势下,本着防范风险、提升财务水平的原则,

制定了财务规范自查自纠工作计划。本次自查自纠工作的目标是

进一步规范财务行为、确保财务信息真实、准确、完整,提高财

务管理水平和效能。

二、工作内容和计划

1.财务政策、制度的自查自纠

通过对公司财务政策、制度的自查自纠,发现和纠正不规范

的财务行为,确保财务管理符合相关法律法规和会计准则的要

求。

2.会计核算和报表的自查自纠

对公司的会计核算与报表,特别是财务报表、成本核算等重

点进行自查自纠,确保其真实、准确、完整。

3.风险管理与内部控制的自查自纠

对公司的风险管理与内部控制进行自查自纠,防范各类风

险,确保公司财务安全。

4.资产管理与合规的自查自纠

对公司的资产管理和合规情况进行自查自纠,保护和增值公

司资产,确保公司的经营合规。

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三、工作方法和措施

1.确定自查自纠计划和责任人

由财务部门负责制定自查自纠计划,并指定专人负责具体工

作,明确工作目标和时间节点。

2.开展内部培训和宣传

组织相关部门对财务政策、制度、会计核算、内部控制等方

面进行培训和宣传,提高员工的财务管理意识和能力。

3.开展内部审计

财务部门配合内部审计部门,对财务活动进行审计,发现问

题并及时整改,确保财务信息的真实性和准确性。

4.加强沟通与协作

与公司其他部门加强沟通与协作,共同推进财务规范自查自

纠工作的顺利进行,发现问题及时解决。

四、工作成果和效果

经过公司全体员工的共同努力,我们顺利完成了2024年财务

规范自查自纠工作。具体工作成果和效果如下:

1.财务政策、制度的规范性和适应性得到了提高,使公司财

务管理更加规范和高效。

2.会计核算和报表的准确性得到了保障,公司财务信息的真

实性和可比性得到了提高。

3.风险管理和内部控制机制的完善,有效地预防了各类风

险,保护了公司的财务安全。

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4.资产管理和合规情况得到了加强,公司的资产保值增值能

力得到了提升,经营合规性得到了保障。

五、存在的问题和改进方向

在2024年财务规范自查自纠工作中,我们也发现了一些问

题,需要进一步改进:

1.自查自纠工作的执行力度还需要加强,有些部门和岗位对

财务规范自查自纠的重要性认识还不足。

2.内部培训和宣传的力度有待提高,需要进一步加强对员工

的培训和教育,提高财务管理水平。

3.内部审计工作的频率和深度还有待加强,对财务活动的审

计应更加全面和细致,确保问题的及时发现和解决。

六、改进措施和建议

为了进一步加强财务规范自查自纠工作,我公司建议采取以

下改进措施:

1.加强宣传和培训工作,提高员工的财务管理意识和能力。

2.加强自查自纠工作的督导和考核机制,确保财务规范自查

自纠工作的落实和执行。

3.建立健全内部审计体系,提高审计工作的频率和深度,确

保财务活动的经营合规性和风险控制。

4.不定期组织各部门负责人进行座谈会和经验交流,加强各

部门间的沟通与协作。

七、总结

第3页共4页

通过2024年财务规范自查自纠工作,我们公司进一步增强了

财务管理水平,提高了财务信息的真实性和准确性,保护了公司

的财务安全。在工作中,虽然存在一些问题,但通过总结和改

进,可以进一步提升财务规范自查自纠的效果和质量,确保公司

财务管理的科学、规范和合规性。

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