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公司档案文件编码规则
文件编号
版本
A/0
发行日期
密级
普通
分发号
页数
10页
修订记录
ChangesRecord
生效日期
EffectiveDate
修订内容
ChangesDescription
页次
Page
版本
Rev.
编制
审核
核准
公司档案文件编码规则
一、目的
规范和统一公司制度文件的格式及管理,明确制度文件编制、审核、签发程序及要求,维护制度文件的连贯性、权威性,保障管理组织有序、运行有效。
二、适用范围
适用于XX公司,各驻外机构可参照执行。
三、权责
(一)总经理负责公司各类制度文件的批准。
(二)各部门负责人负责本部门出具的各类制度文件的审核。
(三)人事行政部是公司制度文件的归口管理部门,负责公司制度建设的统筹规划、综合协调、组织实施与稽查落实;负责各类制度文件的初审;负责各类制度文件的档案管理。
(四)各部门负责本部门职能、职责范围内相关制度文件的起草与报批;负责按职责划分执行相关制度文件。
四、制度文件分类及编号规则。
(一)版本号和版次号
制度文件版本分为版本号和版次号两部分:版本号代表文件的版本,版次号代表该版本修改次数。版本号用大写英文字母组成,从A开始顺次递增;版次号用2位阿拉伯数码组成,从00开始,顺次递增。
(二)密级
1、按制度文件必威体育官网网址程度,可将制度文件分为绝密文件、机密文件和普通文件。制度文件应标明密级。
2、绝密文件:除公司总经理以外仅涉事及获准人员可以知悉;机密文件:除公司总经理、涉事及获准人员以外,各部门负责人可以知悉;普通文件:公司内部员工均可以知悉。
(三)正文格式
正文一般包括:1.文件首页、2.标题、3.目的、4.范围、5.职责、6.内容、7.附则、8.相关文件与记录、9.附件说明、10.文件说明。
1、文件首页一般包括文件名称、文件编号、版本号、发行日期、密级、页数、分发号、修订记录、编制(人)、审核(人)、批准(人)。
2、“内容”一般指具体管理涉及的内容,如涉及管理内容、项目较多,可适当扩充章节,分类说明。
3、涉及专业管理、技术问题,或需经特别解释才能表达清晰,辨明歧义的,可适当增加“定义”章节。
4、文件说明一般包括编制(人)、审核(人)、批准(人),批准、颁发和生效日期,以及阅文批示及会签等内容。
5、标题一般采用一号宋体字,首页第一行居中;正文一般采用四号宋体字(表格内文字小四号,页眉五号),A4纸,页边距上下均1.2cm,左右均2.2cm(标点符号用全角标注,占1字间距)。
6、附件与附件说明
(1)制度文件如有附件,应在正文之未尾,“文件说明”之前进行附件说明。
(2)附件一般包括:相关流程图、相关表单和其他对正文内容的说明性材料。
(3)凡具体管理流程应编制流程图,对各业务、管理环节进行节点描述。
(4)业务、管理过程中涉及的表单,应统一编号附后。
(5)附件说明应按顺序标注,其顺序号与附件顺序一致。标注时先标附件名称(不加标点),再用括号括入编号。
五、制度文件编制、发布流程
(一)各部门根据管理、业务需要,按统一标准编制制度文件。
各部门制定的制度文件初稿(套制度模板的WORD版)统一交公司文控中心初审。初审的主要内容:
1、是否符合编号规则;
2、是否按公司统一格式编制;
3、相关原则规定是否符合公司有关制度规定;
4、涉及跨部门事项是否与相关部门充分协商,相互间职责流程是否已清晰界定。
5、制度文件收文部门与分发号是否符合。
(二)经文控中心初审的制度文件由文控中心负责打印,交原部门负责人复核后,送总经理签批。
(三)所有制度文件经总经理批准后,按审批发文范围予以发布。
(四)经总经理批准的制度文件原件由文控中心留存,并按照发文范围复印发放给相应部门及人员。
(五)制度文件发放时,受文部门相关人员应在《文件发放及签收记录》上签名确认。
(六)制度文件更版发放时,文控中心应同时回收旧版文件,并做好相应记录。
(七)经文控中心编号发放的制度文件,原则上一号一部门,任何部门、人员不得擅自复制。确因工作需要需增发文件的,由需要部门申请,经文控中心同意后,可复印增发,并按受文部门编号登记管理;原受文部门已发文件的,采用“部门编号+阿拉伯数码”方式发放,如财务部增发的第1份文件编号用“F2-1”表示。
六、制度文件的宣贯与试运行
(一)制度文件一经公司总经理签批即行生效,编制部门应作好实施前的宣贯工作,并做好相应培训(宣贯)记录。
1、制度文件宣贯一般以分发员工自行学习为主,制度文件较重要的可组织部门会议学习,文件涉及的相关部门人员均应参加。
2、制度文件
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