工会审计整改报告.pdf

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二、审计结果

(一)2022年度财务收支状况

1、收入状况:

篇一:省工会审计报告

财务账面总收入元,完成预算的142.36%,其中:

关于对a单位2022年

⑴会费收入3,09年完成预算的103.2%。

度经费进行审计的报告

⑵拨交经费收入2元,09年完成预算的119.32%。

a单位:

⑶其他收入53元,

依据审会的年度审计方案,总经审办派出以同志为组长的审计小组,于年

⑷上级津贴收入52元。

月日至日,对你单位年度财务收支管理状况进行就地审计。a单位己对

2、支出状况

所供应的资料作了真实、完整性的承诺。依据审计结果,现出具审计报告如

经费支出总额为4元,09年完成预算的135.8%,其中:

下:

(1、职工活动经费0元,(文体活动经费.00元,宣扬活动费8,029.70元,

一、被审计单位基本状况

其他活动费元),占总支出的%。

a单位所管辖个基层。a单位机关人员编制18人,实际14人,下设9个部

(2、业务费元,

办。财务部统一管理经费。截止2022年12月31日资产总额为元,负债为

(会议费:元。其它业务费支出4元,)占总支出的%。

元。净资产万元,资产负债率%。

第1页共9页

(3、行政费元。占总支出的%。金72元,专用基金00元,经费结余2元。

(4、津贴下级支出元。占总支出的%。(三)专项资金

3、其他支出账面数00元,完成预算的100.05%。1、2022中央财政专项资金.00元和本级配套资金000.00元,共计00.00元。

3、经费结余状况。报a单位0,000.00元。原始凭证报a单位审核审批。配套资金,000.00元。

本年收支相抵费费结余元,上年经费结余元,期末滚存经费结余元。2、帮扶中心资金2022年收入426.90元,支出170,.62元,结余,180.28

(二)截止2022年12月31日货币资金、固定资产、专用基金状况。元,其中:

1、货币资金总额元,其中:库存现金为1元,账面与库现金5,643.50元,银行存款1536.78元。

存现金余额相符与资产负债表相

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