ISO17025管理体系内审检查表(范本).pdfVIP

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XXXX医院感染风险评估表使用说明

安徽鸿海集团股份有限公司

试验中心

实验室管理体系内审检查表

审核类型■年度例行□客户要求□高层指示□其他

确认公司质量管理体系运行的有效性、适宜性和符合性,确保体系、过程及产品满足规定的要求,通过审核发现并

审核目的

采取纠正预防措施促使质量管理体系持续改进,满足客户和法律法规的要求。

※ISO9001:2008标准;

审核准则※ISO/TS16949:2009标准;

※相关适用的法律法规;

※公司质量体系文件(手册、程序文件、管理办法、作业指导书);

审核组长★李猛(管理者代表)

审核组员☆凌鹏飞、郭凤华、王智敏、姜兆金、沈伟清、吴仁龙

※腾龙股份所有部门及生产车间(根据公司组织架构图公布为准)

审核范围

※生产车间需分别审核早班、中班!

※2015年10月19--21日(共计3天)。

审核时间★首次会议:10月19日08:30,地点:1#楼,质量部会议室

★末次会议:10月21日15:20,地点:1#楼,质量部会议室

审核行程--另附--

0

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XXXX医院感染风险评估表使用说明

受审核方签字:审核员签字:审核组长签字:

*

条可能涉及的备

审核内容审核证据/审核记录审核结论

款号审核对象注

※管理要求

※4.1组织

实验室或其所在的组织是否是否是一个能够承担法律的实

最高管理者

体?在法律上是可识别的?是否具备相应的法律文件证明?

如果实验室隶属于某一法人单位,是否有独立的建制,其机构

4.组成是否有主管部门(独立法人单位)的批准文件,实验室负责人

最高管理者

1.1是否得到主管部门的正式书面任命,并授权实验室独立进行规定范

围的检测和/或校准工作?

如果实验室隶属于某一法人单位,其申请的检测业务范围是否

最高管理者

与其隶属的组织注册业务范围密切相关?

实验室是否明确承诺并切实履行职责,保证其检测和校准活动

4.

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