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固定资产管理制度(草稿)
一、总则
1、本制度加强企业固定资产管理,合理控制固定资产采购支出,特制定本制度。
2、本制度规定了固定资产采购、领用、更换、支付签批程序及对应的实行细则。
3、本制度合用于****集团有限企业。
二、范围
1、固定资产的定义为:
(1)非损耗性物品而预算有效期超过二年。
(2)物品价值不低于RMB2,000元。
2、一切固定资产的采购,在考虑到其规格、质量、送货时限、价格、结算方式、可信度及服务
质量的前提下,都规定选定最优惠的供应商。供应商的选择规定对方有足够的经济实力并能
准时供货。
3、固定资产的采购和管理部门
电脑设备的采购部门和管理部门:综合部、网管员
除电脑设备之外的固定资产的采购和管理部门:综合部
综合部统一负责处理固定资产实物台帐的记录和更新;实物盘点、报废等。
三、采购及支付流程
1、采购申请
(1)、固定资产使用部门应根据办公需要提出申请,填写一份固定资产采购OA申请单。采购申请
单上应注明采购项目、采购物品用途、采购数量、物品的型号、规格、估计单价及部门资
产编号等,经部门负责人签字同意后提交综合部。
(2)、综合部根据部门固定资产采购申请单查验该申请与否合理及必要,需要采购的综合部应向
供应商询价和核价。
商配置清单及报价单件或复印件。
(3)、综合部对各家供应商的报价进行审核,在考虑到其规格、质量、送货时限、价格、结算方
式、可信度及服务质量的前提下,选择对方有足够的经济实力并能准时供货的供应商,签
字确认后提交财务部审核采购预算(启动预算管理后)。
(4)财务部将该申请与企业预算进行比较查对;假如属于预算内项目,并在其权限范围内,可直
接审核提报分管副总裁同意;假如属于预算外支出项目,应交财务总监和总裁办进行特批。
(启动预算管理后)
(6)固定资产采购部门收到总裁办已经同意的采购申请,已经同意的采购价格为基础,对外洽谈、
草签协议,协议经按规定权限同意后,对外正式签订。若因尤其原因只有一家或二家供应商
可供选择,采购部门负责人应在采购申请单上注明。采购报价应以书面报价为准。对于重大
资产采购协议在签订前应交财务总监和总经理进行审核,重要的协议或协议书应经有关专业
人员如企业聘任律师审核。
2、验罢手续
(1)固定资产采购部门人员接到供应商送货时,应认真检查与核算所收物品与有关单据(发票复
印件)及原已同意的固定资产采购申请单与否一致。
(2)任何不符之物品(质量不符合原则或实物与单据不符),管理部门有权拒收,采购人员负责
跟踪处理,并根据需要及时办理商品退货。
在采购入库/验收单上加以注明。将一份验收单交给财务部入固定资产财务帐,另一份及时
提供应资产管理部门,资产管理部门据此及时更新固定资产实物管理帐。
(4)资产入库后,告知申请部门资产管理员OA领取,管理员填制固定资产卡片交资产管理部门
存档。
3、支付报销
(1)固定资产采购和验收结束,采购人员应及时到财务部报账,对应提供已同意的固定资产OA
采购申请单、送货单、采购入库/验收单以及协议/报价复印件。
(2)财务部查实各票据上的货品品种、数量、金额等与申请及验收无误后,及时将新增的固定
资产入系统账。
4、付款手续
(1)参见费用审批及报销管理制度,根据协议约定或供货商付款告知,对已购入固定资产需支
付货款时,采购人员应填写费用报销申请单,经采购部门负责人审核同意后,送交财务部。
(2)财务部查对发票等原始单据,对有关单据的真实性,完整性,合法性及合规性进行严格审
核,之后经财务总监及总裁办同意,予以付款。
5、采购及支付款流程图
夕部门
进行特殊同意
填制固定资产采购申请
部门名主1
综合部审
同意
交财务部查预算不一样意
+夕如
业C
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