20道新城控股集团内部审计副总监岗位面试问题考察点及参考回答.pdfVIP

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新城控股集团股份有限公司

内部审计副总监岗位面试真题及解析(20道)

内部审计副总监岗位相关的专业或业务类面试问题

一、内部审计与公司治理、风险管理和控制有何关联?

考察点及参考回答

一、考察点

1.内部审计在公司治理中的作用

2.内部审计与风险管理、控制的关系

3.内部审计的职责和目标

二、参考回答

内部审计与公司治理、风险管理和控制密切相关,具体表现为:

1.公司治理是公司内部的制度安排,旨在确保公司决策和执行的透明度和效率。

内部审计作为公司治理的一部分,通过对公司内部控制、风险管理和合规情况进

行评估,可以协助管理层发现潜在的问题,并及时采取纠正措施,从而提高公司

治理的效率和透明度。

2.内部审计与风险管理密切相关。内部审计通过对公司的风险进行评估和管理,

可以帮助管理层识别和评估潜在的风险,并提供相应的建议和解决方案。这有助

于确保公司在面临风险时能够做出正确的决策,并降低风险对公司的影响。

3.内部审计的职责和目标是确保公司遵循相关法规和内部政策,提高组织的效率、

效果和效益。内部审计通过评估和改进内部控制系统、审计记录和报告、监控流

程和过程合规性等活动,帮助组织实现这些目标。

综上所述,内部审计在公司的治理、风险管理和控制中扮演着重要角色,它是组

织实现有效运营和持续发展的重要保障。

二、内部审计与公司治理、风险管理和控制有何关联?

考察点及参考回答

1.考察点:理解内部审计与公司治理、风险管理和控制之间的对接。

2.参考回答:内部审计与公司治理、风险管理和控制之间存在着密切的对接。首

先,公司治理是内部审计的基础,它提供了内部审计的环境和框架。其次,内部

审计是公司治理的重要组成部分,它通过对公司财务报告的审查和评估,帮助公

司管理层发现和纠正潜在的风险和问题。此外,内部审计还可以通过风险评估和

控制程序,帮助公司管理层制定有效的风险应对策略,从而降低公司的经营风险。

极后,内部审计还可以通过内部控制程序,确保公司的财务报告和内部控制系统

得到有效的监督和评估,从而确保公司的财务报告的准确性和可靠性。因此,内

部审计与公司治理、风险管理和控制之间存在着紧密的对接,它是公司治理的重

要组成部分,也是公司实现可持续发展的重要保障。

三、描述一次你成功实施的内部审计项目。这个项目的目标是什么?

你在其中扮演了什么角色?

考察点及参考回答:

1.考察点:

(1)理解并执行内部审计项目的目标;

(2)评估和实施审计程序;

(3)沟通和协调内部审计项目团队和外部审计师;

(4)理解和分析审计结果;

(5)提出审计建议并报告审计结果。

2.参考回答:

我曾经负责实施一个房地产开发项目的内部审计,项目的目标是确认公司在开发

流程中的合规性和规范性。我作为内部审计副总监,扮演了以下角色:

(1)确认项目目标,制定项目计划。我与项目团队一起讨论和制定项目计划,以

确保我们的工作满足公司对审计工作的要求,并且我们采取的程序是合适的。

(2)评估和实施审计程序。我指导团队成员实施了各种审计程序,包括抽样检查、

数据分析、访谈等,以确认项目的合规性和规范性。

(3)沟通和协调内部审计项目团队和外部审计师。我与外部审计师保持了良好的

沟通,确保他们了解我们的工作进展和发现的问题,同时也向他们反馈了我们团

队的建议。

(4)理解和分析审计结果。我与团队一起分析和解释了我们的审计结果,包括发

现的问题和提出的建议。

(5)提出审计建议并报告审计结果。我向公司管理层提交了审计报告,包括我们

的发现和建议,以及我们的审计结论。

通过这个项目,我学会了如何在复杂的项目中有效地进行内部审计,并且更好地

理解了公司的业务流程和合规要求。我也更加熟悉了内部审计程序和工具,这将

对我未来的工作产生积极的影响。

四、请解释一下内部审计的独立性和客观性。

考察点及参考回答

问题:请从以下两个维度给我一个答案,唯二:这个问题的考察点是什么,第二:

给我一个不少于300字的参考回答。

考察点:

1.考察点一:理解内部审计的独立性和客观性。

2.考察点二:阐述内部审计的独立性和客观性对内部审计工作的重要性。

参考回答:

1.理解内部审计的独立性和客观性。

内部审计的独立性和客观性是确保内部审计工作的质量和有效性的重要因素。独

立性是指内部审计人员在开展审计工作时,不受其他因素的干扰和影响,能够独

立、客观、公正地评估企业的财务状况和其他业务流程。客观性则是指内部审计

人员在进行审计工作时,

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