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行政事业单位内部控制问题研究 摘要:内控管理可以有效提升事业单位的业务能力,促进事业单位的发展,所以事业单位的领导,一定要提升对内控的重视程度。内控管理不是财务一个部门的责任,需要单位各部门都进行执行,相互制约、相互监督。通过优化、建设行政事业单位的内部控制体系,从而起到了控制各类风险的形成与产生。本文对行政事业单位财务内部控制存在的问题进行分析,并提出行政事业单位内部控制的优化对策。 关键词:行政事业单位;内部控制;优化对策 Abstract: Internal control management can effectively improve the business ability of public institutions, promote the development of public institutions, so the leadership of public institutions, must enhance the degree of attention to internal control. Internal control management is not the responsibility of a financial department, the need for the implementation of all departments of the unit, mutual restriction, mutual supervision. The internal control system of administrative units is an important method to ensure that the business activities of administrative units comply with the requirements of national laws and internal rules and regulations, so as to improve the management efficiency of administrative units. The construction and optimization of the internal control system of administrative units can effectively achieve the goal of controlling various types of risks. This paper analyzes the problems existing in the financial internal control of administrative institutions, and puts forward the optimization countermeasures of the internal control of administrative institutions. Key words: administrative institutions; Internal control; Optimization countermeasures 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1引言 5 2行政事业单位内部控制概述 5 2.1事业单位的概念 5 2.2行政事业单位内部控制概念 5 2.3行政事业单位内部控制的重要性 6 3我国行政事业单位内部控制存在的问题 6 3.1内控管理的意识淡薄 6 3.2内部管理制度不健全 6 3.3信息沟通不畅 7 3.4内部控制体系流程不合理 7 4行政事业单位内部控制建设的政策建议 7 4.1强化行政单位风险管理意识 7 4.2加强内控信息化建设 8 4.3建立畅通的沟通渠道 8 4.4创新内部控制体系管理思路 8 5鄂州审计局内部控制案例分析 9 5.1鄂州审计局概况 9 5.2鄂州审计局内部控制存在的问题 9 5.2.1内部控制制度不健全 9 5.2.2内部会计人员的素质不高 9 5.2.3内部审计制度不完善 10 5.2.4企业缺乏有效的监督体制 10 5.3x单位内部控制完善的对策 10 5.3.1完善鄂州审计局各项内部控制制度 10 5.3.2提高内部审计人员的素质 11 5.3.3控制内部审计职能 11 5.3.4加强对内部控制的监督、检查 12 结语 12 参考文献
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