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采 购 作 业 流 程
流 程 图 责任人 相关表单 说 明
申 购 单 需求人 申购单
需求人根据:部门需求、临时需求、安全库存、生产情况、实际库存等情况填写“申购单”
询比/议价 采购部/采购员
申购单
至少有三家或以上报价进行对比
选合格供应商拟采购合同
采购部/采购员/ 采购经理
采购部/采购员
合格供应商名录
采购管理程序/合同
取价格、品质、服务、售后、结款条件优越的厂家下单
采购员拟采购合同
采购部/经理/财
审 核
务/法务
采购合同 采购合同依流程审核
公司指定人员复核 公司指定人员 采购合同 采购合同交公司指定人员复核(或法务)
交总经理 采购部/采购员 采购合同 采购员将已审核的采购合同交总经理审批
核 准 总经理室 订购单
同供应商签约 采购部/采购员 采购合同
总经理室审批后交给采购员,若有问题未批准, 退回采购部
采购员采购合同跟供应商签约
进度跟进 采购部/采购员 / 供应商交货期跟进
供应商交货 仓库 /
供应商交货时按“入库流程”执行
进料检测 仓库/IQC
材料检测管理制度
对供应商提供的物料按“材料检测管理制度” 进行检测
办理入库作业录入ERP 系统
更新供应商报价记录
仓库/公司指定人员
采购部/仓库/财务
采购部/采购员
原材料入库作业程序
/
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经 IQC 检验合格的原材料按“入库流程”执行作业
仓库、财务、采购将采购信息输入ERP
若原材料价格有变化,由采购员更新ERP 系统中供应商报价记录(须在采购单前更新,否则无法下单)。
月底与供应商对帐 采购部/采购员
/ 月底采购汇总当月采购信息与供应商对帐
采购资料存档
采购部/采购员
/ 采购员将各类采购资料分类存档,登记台账
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