- 1、本文档共28页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
非财务人员的财务基础知识培训 提纲 一、财务的作用 二、基本财务知识 三、费用报销 四、应付,应收账款的管理 五、发票及增值税知识 六、销售利润率的计算 什么是财务? 财务是指对企业经营活动进行连续的反映、监督和参与决策,并运用管理知识、技能、方法,对企业资金的筹集、使用以及分配进行管理工作。 基本作用,主要体现在两个方面:一、对所有经济活动进行核算和监督; 二、经济管理作用 财务在我们公司的具体作用 一、保证公司资产的安全(资金和资产),对所有经济活动进行核算和监督,包括费用报销、应收,应付账款管理。 二、根据财务数据,利用财务管理知识,真实的反映公司的经营状况,为公司的经营提供数据支撑,为公司未来发展趋势和经营策略提出建议。 费用报销 费用是指为公务发生的差旅费、交通费、业务招待费、通讯费、维修费、车辆费用、货运费、办公费及其他费用等。(这些费用,经审核后,确认发生的费用是合法合理的,公司给予报销) 费用报销的基本程序 一、发生的费用首先在你的快普里填写费用申请单,同时填写我们的费用报销单,待快普里审核通过了,并到了会计审核,就可以拿着填写的费用报销单到财务部报销费用并签字确认。(其中审核人员在审核过程中对费用报销的金额和内容有异议时,有权询问报销人员和退回费用报销单。) 费用报销单的填写和粘贴 一、规范填写费用报销单;所有应填写项目,请全部填写。例如报销部门、单据及附件页数、报销人名字等。有漏填写的,财务部有权退回单据。 二、要求字迹清晰,大小写金额一致,而且大写金额请注意规范用字。费用报销单上不能随意涂改,否则作废。 对附件单据的基本要求: 合法性:原则上要求凭发票进行费用报销; 合理性:要求费用的支出是正常的、合理的,是按公司规定予以报销的; 真实性:要求费用的发生是真实的; 准确性:要求报销的费用和实际发生的费用、发生的金额、费用报销单上填写的金额是一致的。(附件单据有一条不符合的,财务部有权拒绝付款。) 特别提醒: 费用一周一报。 报销差旅费的,在出差回来后当周办理报销手续。 上次借款未还清的,不允许再提出借款(由特殊理由必须说明清楚) 车辆费用报销应注明车牌号,并且和其他费用分单填写;不同车辆的车辆费用报销应分单填写。 所有费用报销要求提供正式发票,零星支出,经审核后,可以只提供收据。 应付账款的管理 ?应付账款是企业因购买原材料、商品、物资或接受劳务等而应付给供应商的款项。 ?按付款日期、折扣条件等项规定管理应付账款,以保证采购付款内部控制的有效实施。 ?应付账款的确认和计量应真实和可靠 ?应付账款的确认和计量必须根据审核无误的各种必要的原始凭证。(这些凭证主要是供应商开具的发票、质量管理部门的验收证明、银行转来的结算凭证等。 应付账款的管理人员须审核这些原始凭证的真实性、合法性、完整性、合规性及正确性。? ?及时冲抵预付账款,财务部收到供应商开具的发票以后,应该及时冲抵预付账款。 ?正确确认、计量和记录折扣 ? 采购回来的商品,及时入库 供应商发回的发票,及时交给财务部门。 应收账款的管理 为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的商品,同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全,防范经营风险,并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间,加快企业资金周转,提高企业资金的使用效率,特制定本制度。 ? 应收账款的原则和制度 一、应收账款的管理原则为谁放货谁清收的原则。 ? 二、客户资信管理制度 (1)建立客户信用档案。业务部门负责收集客户信用档案。客户信用档案必须包括年检后的《营业执照》、《组织机构代码证》、法人《身份证》复印件,经营场所的固定电话,家庭电话、法人个人手机,财务部负责对《客户信用档案》进行维护、保管、整理、归档。 商品的赊销的管理 (1)在市场开拓和产品销售中,凡利用信用额度赊销的,严格按照每个客户评定的信用限额进行审批。? (2)财务部主管应收账款的会计每周对照信用档案核对债权性应收账款的回款和结算情况,严格监督每笔账款的回收和结算。及时把应收回来的账款录入系统。便于随时检查信用的底数,及时和业务员沟通,预防因为信用额度导致业务开展不顺。 应收账款监控制度 (1)业务人员在与客户签订销售合同或欠条时,应按对应客户的信用额度和信用期限约定单次销售金额和结算期限,并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。 ( 1 )业务人员在与客户签订销售合同或协议书时,应按信用档 案中对应客户的信用额度和信用期限约定单次销售金额和结算期限, 并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。 ( 1 )业务人员在与客户签订销售合同或协议书时,应按信用档 案中对应客户的信用额度和信用期限约定单次销售金额和结算期限, 并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。 ( 3 )财务部月后
您可能关注的文档
- GB20376_2012民用建筑供暖通风与空气调节设计规范详解_.ppt
- GB50303电气安装规范图文解析(精品).ppt
- ISO14001_2015ISO45001_2018新版标准要求讲解.ppt
- JCI标准下护理.安全管理++暴银素2015.ppt
- JJF1033_2016《计量标准考核规范》宣贯资料全.ppt
- LED显示屏学习资料(维修必看).ppt
- LNG加气站技术规范培训教材.ppt
- LTE完整信令流程图.ppt
- OA系统操作培训教材.ppt
- PCB分析与相关标准[详].ppt
- 粤教粤民版劳动技术 二年级下册第三单元第3课《风筝》课件.pptx
- 3.5整式的化简 课件 浙教版数学七年级下册.pptx
- 6.5频数直方图 课件 浙教版数学七年级下册.pptx
- 三角形的分类(说课课件)四年级下册数学人教版.pptx
- 第九章人类命运共同体9.2人类命运共同体的构建 课件地理商务星球版新教材七下.pptx
- Unit 1 Happy holiday(记叙文)(单元同步写作讲义)英语人教版2025八年级上册.docx
- 3.2单项式的乘法 课件 浙教版数学七年级下册.pptx
- Unit 1 Section A 1a~2c听说课 课件 人教版英语九年级全册.pptx
- Unit 1 Helping at home 第3课时 Part A Let’s spell(教学课件)英语人教PEP版四年级上册.pptx
- 1.2 学用身边的数字设备 揭秘计算机(教学课件)三年级信息科技上册(清华版2024).pptx
文档评论(0)