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房屋建筑和市政基础设施工程安全专项督查建设监理施工单位自查表
附件1:
房屋建筑和市政基础设施工程安全专项督查建设单位自查表
所在区县(市管工程监督科):
受检项目名称: 建筑面积: 工程造价: 开工日期: 形象进度: 建设单位: 监理单位: 资质等级: 施工单位(总包): 资质等级: 施工单位(分包): 资质等级: 序号 检查项目 检查情况 评价 一 是否有项目安全管理报告 已经编制,内容丰富,针对性强,且责任落实到人,严格执行。 □好 已经编制,有针对性,责任基本落实到人。 □中 未编制或已编制但无操作性、无责任人或未落实。 □差 二 向施工单位提供施工设计范围内管线资料和相邻建(构)筑物有关资料情况 已提供,且真实、完整、准确。 □好 已提供,基本准确,完整。 □中 未提供或提供资料不真实、不完整、不准确。 □差 三 安全文明措施费用支付及督促使用情况(附建设单位支付凭证) 严格按规定支付,并督促费用使用落实 □好 基本按规定支付,督促费用使用落实 □中 未按规定支付或未督促费用使用落实 □差 四 是否违反安全生产法律法规和有关规定,强制压缩合同工期 无此类情况发生,未强制压缩工期 □好 存在类似情况,要求压缩工期 □差 五 是否明示或暗示施工单位使用、购买不符合安全标准的用品、设备和器材 无此类情况发生,严格遵照法律法规要求 □好 存在此类情况,未遵照法律法规要求 □差 六 是否按照有关规定办理合法建筑手续 工程项目施工许可、质量安全监督手续齐全。 □好 未办理施工许可或质量安全监督手续。 □差 综合评价 好 ;中 ; 差 。 备注:该表格由工程项目的建设单位在自查时填写,一个项目填写一张。
检查组组长(签字): 检查组成员(签字): 检查日期:
附件2:
房屋建筑和市政基础设施工程安全专项督查监理单位自查表
所在区县(市管工程监督科):
受检项目名称: 建筑面积: 工程造价: 开工日期: 形象进度: 建设单位: 监理单位: 资质等级: 施工单位(总包): 资质等级: 施工单位(分包): 资质等级: 序号 检查项目 检查情况 评价 一 持证上岗管理人员到位情况及安全监管履责情况 已按照有关规定配备足额持证上岗管理人员,认真落实安全监管职责。 □好 已按照有关规定配备足额持证上岗管理人员,基本落实安全监管职责。 □中 未按照有关规定配备持证上岗管理人员,未认真履行安全监管职责 □差 二 含安全监理内容的监理规划编制及落实情况 已经编制含安全监理内容的监理规划,内容齐全,责任明确落实到人。 □好 已经编制含安全监理内容的监理规划,责任落实到人。 □中 未编制含安全监理内容的监理规划或已编制但未落实 □差 三 对安全技术文件及有关安全专项方案的审批及督促落实情况 严格按照有关规定进行审批,并已认真落实。 □好 基本按照有关规定进行审批、落实。 □中 未按规定审批或未督促落实。 □差 四 对总包单位、分包单位资质证书、安全生产许可证审查情况 严格按规定进行审查,完全符合规定。 □好 基本按规定进行审查,符合规定。 □中 没有按规定进行审查,不符合规定。 □差 五 对“三类”人员和特种作业人员持证上岗核查情况 已严格核查,所有人员持证上岗。 □好 未严格审查,存在无证上岗情况。 □差 六 监督安全文明措施费按照计划使用情况 督促施工单位按照计划使用安全文明措施费。 □好 未督促施工单位按照计划使用安全文明措施费 □差 七 参与各种安全验收情况 严格按照规定参与全部验收,手续齐全。 □好 基本照规定参与全部验收,手续较齐全。 □中 未按规定验收,手续不齐全。 □差 八 防护用品、机具设备检查 按照要求检查有关产品证件,并按要求使用。 □好 基本按照要求检查有关产品证件,并按要求使用。 □中 未按要求检查有关证件或未按要求使用。 □差 九 现场安全隐患排查治理工作制度建立及落实情况 严格按照国家有关规定建立并落实了隐患排查治理工作制度,对发现问题及时要求整改落实。 □好 按照国家有关规定建立了隐患排查治理工作制度,基本落实了隐患排查治理工作制度,对发现的问题要求整改落实 □中 未按照国家有关规定建立隐患排查治理工作制度,对发现的问题未要求整改落实 □差 十 上报制度落实情况 严格按照规定履行上报制度 □好 按照规定履行上报制度 □中 未按照规定履行上报制度 □差 十一 所有安全资料记载及归档情况
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