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建筑原材料检测试验室内部审核报告_精品
×××××建筑工程检测有限公司
__________________________________________________________
内部审核报告
______________________________________________________
×××××建筑工程检测有限公司编制
×××××建筑工程检测有限公司
内部审核报告目录
内部审核工作计划……………………………………………1
内部审核任务书………………………………………………2
内部审核实施计划…………………………………………….3
内部审核通知书……………………………………………… 4
内部审核记录表……………………………………………….5
不符合\基本符合项说明………………………………………75
不符合项/基本符合项报告……………………………………76
内部审核报告………………………………………………….79
会议签到表…………………………………………………….80
×××××建筑工程检测有限公司
内审工作计划
内审时间 2012.01.30—2012.02.07 内审人员 ××、××、××、×× 内审目的 检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求,体系运行前是否有效。 内审范围 综合室、检测室、法人、技术负责人、质量负责人。 内审内容 1.组织 11.管理评审 2.管理体系 12.人员 3.文件控制 13.设施和环境条件 4.检测和校准分包 14.检测和校准方法 5.服务和供应品的采购 15.设备和标准物质 6.合同评审 16.量值溯源 7.申诉和投诉 17.抽样和样品处理 8.纠正措施,预防及改进 18.结果质量控制 9.记录 19.结果报告 10.内部审核
填报人: 审批人:
年 月 日 年 月 日
×××××建筑工程检测有限公司
内部审核任务书
审核目的 检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求,体系运行前是否有效。 审核依据 《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》 审核方式 集中会议审核与现场检查相结合结合 审核范围 综合室、检测室、法人、技术负责人、质量负责人。 审核日期 2012年01月30日至2012年02月07日 审核组成员 ××、××、××、×× 审核必须完成的任务 按照审核方式和审核内容,对综合室、检测室、法定代表人、技术负责人、质量负责人进行全面细致的审核,发现问题,分析问题,采取相应预防、纠正和改进措施,解决问题,确保本检测公司各项活动符合评审准则与质量管理体系文件的要求,促进管理体系规范有序运行。 备注 填报人: 审批人:
年 月 日 年 月 日
×××××建筑工程检测有限公司
内部审核实施计划
部门名称 ×××××建筑工程检测有限公司 审核目的 检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求,体系运行是否有效。 审核依据 《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》。 审核范围 综合室、检测室、法人、技术负责人、质量负责人 审核组成员 ××、××、××、×× 审核日程安排 时间 工 作 内 容 2012年01月 30 日 通知各部门及相关人员做好准备工作,召开首次会议。 2012年01月 31 日至
2012年02月06 日 对内审各要素进行审核,形成审核记录。 2012年02月07日 召开末次会议,编写内部审核报告。 审核报告
分发范围 综合室、检测室、内审组 备注
内审组组长: 质量负责人:
年 月 日 年 月 日
×××××建筑工程检测有限公司
内部审核通知书
各领导、部门:
依据内部审核计划,兹决定2012年01月30日至2012年02月07日进行我公司内部审核工作。本次内部审核的内容是对本检测公司所有质量活动进行首次内部审核。涉及本公司所有部门和场所,涉及的要素为:
1.组织 11.管理评审
2 .管理体系 12.人员
3.文件
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