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区财政局财政工作汇报
区财政局财政工作汇报区财政局财政工作汇报 XX年是实现“十三五”规划的开局之年,任务艰巨,责任重大。我局在区委、区政府的正确领导下,在市财政局的指导下,认真践行“两学一做”,深入贯彻区委、区政府各项决策部署,坚持稳增长、保民生、调结构、促发展的主基调,有效保障财政的健康平稳,为区经济社会发展提供财力保障。(一)克服不利因素,财政收入平稳增长。 XX年全区财政收入完成120300万元(预计,下同),完成目标任务的100.2%,比上年同期增长15%(下同),增收15690万元。其中:地方财政收入完成87000万元,完成目标任务的91.4%,增长3.3%,增收2792万元。为实现工作目标,我局从以下几个方面入手,齐抓共管:一是及时分解任务,明确责任。围绕财税收入目标,细化征管措施,完善奖惩激励机制,提高组织收入的积极性。二是健全财税收入调度例会制度。加强财税工作的协调配合,提高收入分析预测的准确性。加大对重点项目、重点工程的税收征管力度和对规模企业的纳税情况掌控力度,及时掌握重点税源变动情况,努力做到应收尽收。三是认真组织、精心安排,做好营改增工作的衔接和服务;四是是加大非税收入征缴,规范收入管理,提高非税收入入库的均衡性。 (二)优化支出结构,资金使用效益不断提升。 受经济回落压力影响,财政收支矛盾突出,我区严格贯彻中央“八项规定”的要求,厉行节约,执行“三保一压”预算支出原则,下大力气调整财政支出结构,压缩一般性支出,控制“三公”经费支出,集中财力优先保障基本支出、民生支出和重点支出。围绕区委、政府的中心工作和重点工作,竭尽全力做好资金保障。XX年全区财政支出(预计)完成110500万元,为年初预算的100%,增长16.1%,增支15345万元。部门业务费、定额公用经费和部门项目支出按计划足额拨付,扶持企业发展、民生工程、城市基础设施建设等区政府重点项目支出得到较好保障。截至XX年9月底,全区所属党政机关、参公单位和事业单位“三公经费”实际执行269.3万元,预算449.4万元,较上年同期下降41.1%,减少188.1万元。其中,党政机关“三公经费”实际执行203万元,预算316.3万元,较上年同期下降48.3%,减少189.4万元;参公单位“三公经费”实际执行31.8万元,预算97.5万元,较上年同期增长27.5万元;事业单位“三公经费”实际执行34.6万元,较上年同期下降29.4%,减少14.4万元。(三)着力支持供给侧结构性改革。 安排26000万元落实创新型省份建设“1+6+2”政策,拨付2498万元支持政策性融资担保体系,安排4亿元续贷过桥资金,有力地推进创新改革试验和实体经济发展。(四)全面推进现代农业发展。 按照国家财政部、农业部《关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》(财农〔XX〕26号)要求,XX年全面推开农业补贴“三合一”改革。今年,上级财政下达我区补贴资金共计3167.77万元。累计发放3153.65万元,补贴面积30.69万亩,补贴农户46343户,补贴资金已在6月底前发放到位。 (五)发挥财政牵头作用,大力推进民生工程。 XX年我区共实施6大类30项民生工程,总投资31947.61万元,其中上级配套资金25568.9万元,地方配套资金6378.71万元。截至目前,全区共到位民生工程资金26657.53万元,其中上级资金20278.82万元,区级配套资金6378.71万元,资金拨付率达100%。计划生育家庭特别扶助、贫困残疾人救助与康复、城镇居民养老保险、普通高中家庭困难资助、重度残疾人护理补助、高龄老人生活补贴、基本公共卫生服务、政策性农业保险、新农合筹资、农村文化专项补助等10项已提前全面完成,其他补助类项目均按序时进度打卡发放。老旧小区改造、美丽乡村建设等前期受立项、招标等因素制约,项目进展低于序时进度,现阶段全面进入施工,预计11月全面完成。 (六)深化预算管理制度改革,提高财政管理水平。 1、进一步完善政府预算体系,加强预算执行管理。 加大一般公共预算的统筹力度,建立将政府性基金预算中应统筹使用的资金列入一般公共预算的机制,制定科学合理动态管理的预算支出定额标准和资产配置标准,充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。强化预算约束力,从严控制预算追加行为,完善预算执行定期通报和动态监控机制,落实部门主体责任,对预算执行进度连续两年低于序时进度的部门,按比例核减其下年度支出预算。加强预算绩效管理,重点做好民生项目、政府购买服务项目绩效评价,注重评价结果应用,将绩效结果作为以后年度预算安排的重要依据。 2、积极推进预决算公开,建立透明预算制度。 细化政府预决算和部门预决算公开内容,按经济分类公开政府预决算和部门预决算;加大“三公”经费公开力度,细化公开内容,除
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