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中国航油ERP用户手册-采购退换货业务流程
中国航油ERP系统用户手册—采购退换货业务 目录 1. 采购退换货业务 2 1.1功能说明 2 1.2 业务流程图 2 1.3 操作步骤 3 1.3.1采购退换货业务流程(有预制发票直接退货) 3 1.3.2采购退换货业务流程(创建退货订单后退货) 19 1.3.3退货单、退货采购订单的打印。 37 1.3.4其他情况说明 42 1. 采购退换货业务 1.1功能说明 目的: 本文档描述并规范了对公司范围内采购退换货业务的工作步骤、职责划分、文件归档的要求。同时明确了相应工作流程与负责部门职责对应关系,与其他流程之间的关系。 适用范围: 流程适用于集团公司、成员企业、地区公司、(分)子公司范围内的采购物资的退换货业务。 流程适用范围:各单位 其它说明: 采购退换货是对已经收货入库的现有物资进行的退换货,那些供应商送货到达现场验收未合格、未在系统中做收货过帐,实物直接退回给供应商的业务,属于拒收,不属于此退换货流程 对于换货操作,可以直接与供应商协商进行实物交接,不需要在系统内做记帐操作 对于需要实物退货的业务,按其在SAP系统中帐务处理做到哪一步,系统中的退货操作方式会不同 如果此次采购还没有付款,也没有完成抵扣,则可以针对原采购订单进行系统内退货记帐操作。退货记帐操作的方式是对原记帐进行冲销,先冲销发票记帐凭证,再冲销收货记帐凭证 如果此次采购已经付款,或已完成抵扣,则需要用退货采购订单进行系统内退货记帐操作。退货记帐操作的方式是对退货采购订单进行收货记帐(反向记帐),再对退货采购订单进行发票校验(贷项凭证) 关键改变: 在退货业务中,若已完成抵扣或付款,需要物资管理部门的业务人员在系统中完成创建退货采购订单、系统退货操作、发票预制等操作,相当于在此统中进行反向记账;若未完成抵扣或付款,则需要在系统中针对原采购订单进行退货操作。 1.2 业务流程图 1.3 操作步骤 1.3.1采购退换货业务流程(有预制发票直接退货) 1.3.1.1删除预制发票 事务代码:mir7 操作: 在命令框中填写mir7 回车后,显示如下: 点击下图中标红框的“发票凭证”按钮 点击下图中的“其他发票凭证” 填入“发票凭证号”、“会计年度” ,此处以编号为5105672727的发票凭证举例,显示如下: 点击回车按钮后,显示如下: 注意要记下上图中的采购订单号:4500046382 然后点击左上角的“发票凭证”、删除按钮,显示如下: 点击后,显示如下: 冻结的发票凭证已经删除 1.3.1.2.根据采购订单号,找到物料凭证号。 事务代码:me2n 操作: 在命令框填写:me2n 回车后,显示如下: 然后输入采购凭证(采购订单号)、工厂,显示如下: 然后点击执行按钮后,显示如下: 双击下图标红框的历史/批准文档 双击后,显示如下: 记下上图中的物料凭证号:5000065336 1.3.1.3.直接参照原收料凭证退货给供应商 事务代码:migo 操作: 在命令框中填写migo 回车后,显示如下: 然后选择A02(返回交货)+R02(物料凭证),输入物料凭证号5000065336 显示如下: 回车后,显示如下: 注意:移动类型为122 点击下图标红框的“何处”字段 点击后,输入移动原因,显示如下: 选择0001后,点回车,显示如下: 点击后,显示如下: 将“项目确定”打钩,显示如下: 然后点击下图标红框的检查按钮 点击后,显示如下: 然后点击下图标红框的“过账”按钮 点击后,显示如下: 物料凭证5000065357已过帐,证明有预制发票直接退货已完成过账。 退货单打印见1.3.3 1.3.2采购退换货业务流程(创建退货订单后退货) 1.3.2.1创建退货订单采购订单(此种订单不需要创建采购申请) 事务代码:me21n 操作: 在命令框中填写“me21n” 回车后,显示如下: 需在订单中填入相关信息,见下表 物料 采购订单数量 交货日期 净价 货币 工厂 库存地点 退回项目 100000098 10 2011.8.10 50 rmb 51z1 M01 打勾 注意: 一定要在退货项目上打勾 填写完整后,回车,显示如下: 输入采购组织等内容,显示如下: 回车后,显示如下: 输入供应商信息,显示如下: 输入后回车,显示如下: 点击下图标红框的检查按钮 显示如下: 弹出黄色三角标记的消息文本证明填写的信息完整,可以通过 点回车后,显示如下: 点击“保存”按钮后,弹出如下对话框 点上图标红框的保存按钮后,显示如下: 采购订单在号4500046409下被创建,证明退货采购订单已建立。 1.3.2.2.审批退货采购订单 事务代码:me29n 操作: 在命令框中填写“me29n” 回车后,显示如下: 注意:如果要批准其他的采购订单,则需要点击下图标红框的“
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