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F21系统流程与权限分配建议书
F21系统流程及权限分配建议书
本流程不涉及具体的操作员,权限设置主要划分为两大模块。一为普通的制单和查询权限,建议分配一般的操作人员使用;另一为当发生错单时反登帐,反审核单据的特殊权限,建议分配给部门主管或负责人使用。
进货管理流程(涉及部门:生产部,仓库,财务)------
生产计划单:产品部相关人员负责录入,并审核,核对人员确认无误后,再进行登帐。
计划入库单:当厂家货发到仓库时,产品部负责通知仓库收货,由仓库根据产品部提供的计划单 号,进行参照入库(即制单),完成后审核,由核对人员或主管进行登帐。登帐后系统自动生成一张对帐单,财务可根据实际的入库数所产生的金额与厂家对帐。
次品退厂单:有QC向生产部提供一份手工次品单,仓库负责录入,并审核,登帐。
加盟、自营管理流程(涉及部门:销售部,数据部,配货部,仓库,财务部)---------
1、订、补 货 单:销售部依据加盟商(自营店)的要求,提供一份手工订、补单给数据部,由数据部人员负责录入,并审核、主管或核对人核对无误后登帐。
2、配 货 单:配货人员结合财务部,根据目前的可配库存、帐户余额等实际情况直接修改手工单,完成后提交给数据部,由数据部人员录入,并审核,核对人员或主管进行登帐,登帐后系统自动生成发货通知单。
3、发 货 单:仓库依据发货通知单,进行点货,录入装箱单,完成后审核,货发时,有核对人员或主管进行登帐,登帐后系统自动生成对帐单,以供财务查询。
4、收 货 单:加盟商(自营店)收到货时,电话通知销售部,由销售部帮客户或店铺进行收货确认,即审核、登帐。
5、加盟客户调拨单:A加盟商先做退货单,退至中转仓,再由中转仓发给B加盟商,实现调拨。由加盟商传真明细数据给销售部,销售确认后,提交给数据部负责录入系统,并审核、登帐。
6、自营店铺调拨单:由店铺传真明细数据给销售部,销售部确认后,提交给数据部负责录入系统,并审核、登帐。如店铺有POS系统,可由各店铺进POS系统直接操作。
7、自营店铺零售单:由店铺传真明细数据给销售部,由销售部确认后,提交给数据部富足录入系统,并审核、登帐。如店铺有POS收银系统,可由各店铺进POS系统直接操作。
8、自营店铺盘点单:由店铺传真明细数据给销售部,销售部先核对该店进销存,经财务和总经办批示后,提交给数据部负责录入系统,并审核、登帐。如店铺有POS系统,可由各店铺进POS系统直接操作。
退货申请单(涉及部门:销售部,数据部,配货部,仓库,财务部)---------
退货申请单:由客户传真明细数据至销售部,销售部确认后,提交给数据部负责录入系统,并 审核、登帐。如客户有上加盟商版的F21系统,可由客户进F21系统直接录单。
审核退货单:各片区负责人参照退货申请单生成退货审核单,据实际情况修改客户的退货申请 数据,并审核登账。
退货发货单:各片区负责人电话或传真通知客户实际可退货数,确认后参照退货审核单生成退货发货单,并审核登账(系统将自动生成一张对应的收货单)。如客户有上加盟商版的F21系统,可由客户进F21系统直接录单。
退货收货单:仓库收到客户的退货时,进入收货界面,找到对应的收货单,核对无误后,进行审核、登账。
多退部分不允许入仓的冲单流程:
退货申请单:如实际退货数大于申请数,仓库打印差异单,并递交给销售部,由销售部核查差异是否允许入仓,经总经办批示后,交给数据部录入退货申请单(冲单),审核,登帐。
退货发货单:仓库参照退货申请单,生成退货发货单,完成后审核、登帐。
单据权限设置表
单据类型
制单、审核权
登帐权
操作员
操作员
影响
生产计划单
部门员工
不影响数据
核对人或部门负责人
增加计划库存
计划入库单
部门员工
不影响数据
核对人或部门负责人
增加实际库存,并自动生成应付款对帐单(正)
次品退厂单
部门员工
不影响数据
核对人或部门负责人
减少实际库存,并自动生成应付款对帐单(负)
加盟(自营)订补货单
部门员工
不影响数据
核对人或部门负责人
不影响数据
加盟(自营)配货单
部门员工
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核对人或部门负责人
减少可配库存和目前可用余额
销 售 单
部门员工
LINK Word.Document.8 D:\\zoezhaoyi\\F18系统流程及权限分配建议书.doc OLE_LINK1 \a \r 不影响数据
核对人或部门负责人
减少总仓实际库存和目前余额,并自动生成应收帐单
收 货 单
部门员工
LINK Word.Document.8 D:\\zoezhaoyi\\F18系统流
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