图书馆2007年度财务情况报告.pdfVIP

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图书馆2007年度财务情况报告.pdf

图书馆2007 年度财务情况报告 各位代表: 根据图书馆党总支的安排,受馆长的委托,现将我馆 2007 年的 财务收支情况向大家报告: 一、 图书馆财务管理情况 按学校的财务管理制度,建立全年经费预算制度。坚持厉行节约 量入为出的原则,根据图书馆的发展需要确定各项支出预算。按照建 设节约型图书馆的要求,对各项经费支出严格控制预算,统筹兼顾确 保重点,将有限的经费除了保证图书馆的正常运行外,还要确保图书 馆学科建设、学术交流、人才培养、对外服务、读者宣传等各项活动。 一年来,图书馆严格执行财务制度,所有收入全部纳入学校财务, 下半年,在部门重组中,对各项收费实行集中管理按规定范围和规定 程序使用各项经费,资源建设费、行政经费、福利费及各专项费用均 由相关部门制定经费使用计划,严格审查,充分论证,逐级报批。实 行分管领导签字,主管领导负责制。资源及设备购置按学校相关规定, 实行招标,统一购置。 二、 图书馆各项经费支出情况 1 .资源建设费:校拨经费 878.7 万元,其中中外文图书支出 319.4 万元,中外文报刊支出 273.1 万元,数据库支出 286.2 万元。 2 .行政维持费:校拨 15 万元,上年节余 0.4 万元,合计 15.4 万 元。其中办公用品支出 1.1 万元;邮费、通讯费支出 2.9 万元,会议 交流、差旅费支出 4.5 万元;搬运、图书调拨费支出 5.0 万元; 复印、 印刷费支出0.6 维修及其他费用:0.2 万元。全年合计支出 14.3 万元。 本年余额:1.1 万元。 3 .福利基金:年初帐面节余 20.2 万元,其中用于 2006 年年终 分配、07 年三节慰问费、退休、生病职工慰问费、职工聚餐等共计 支出 13.1 万元;人员培训费 2.5 万元,其他支出:1.1 万元。全年合 计支出 16.7 万元,本年余额:3.5 万元。 4 . 专用材料购置费:校拨 8 万元,研究生处办证费 0.7 万元 合计收入 8.7 万元。其中购置打印机、计算机及计算机维修共计支出 7.9 万元,标签、条码纸、磁条等辅材支出 0.8 万元。全年合计支出 8.7 万元。 5 .水电维修费:校拨入 1.5 万元,水电维修、水暖配件、灯具合计 1.5 万 元。 附表: 图书馆各项经费收支情况(截止到2007 年 12 月 31 日) 项目名称 收入(万元) 支出(万元) 余额(万元) 办公用品费:1.1 邮费:0.7 电话通讯费:2.2 差旅费:4.5 校拨入 15 万元,上年余额 搬运、交通费:5.0 维持费 0.4 万元。合计 15.4 万元。 本年余额:1.1 万元 会议费:0.5 复印印刷费:0.1 一般零星维修:0.1 其他费用:0.1 合计:14.3 万元 电子阅览室收入:5.2 2006 年年终分配款:5.1 赔书款、超期罚款:0.35 图书馆三节慰问费:4.1 继续教育学院管理费:0.15 餐费:3.8 福利基金 京江学院管理费:0.22

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