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图书馆2007年度财务情况报告.pdf
图书馆2007 年度财务情况报告
各位代表:
根据图书馆党总支的安排,受馆长的委托,现将我馆 2007 年的
财务收支情况向大家报告:
一、 图书馆财务管理情况
按学校的财务管理制度,建立全年经费预算制度。坚持厉行节约
量入为出的原则,根据图书馆的发展需要确定各项支出预算。按照建
设节约型图书馆的要求,对各项经费支出严格控制预算,统筹兼顾确
保重点,将有限的经费除了保证图书馆的正常运行外,还要确保图书
馆学科建设、学术交流、人才培养、对外服务、读者宣传等各项活动。
一年来,图书馆严格执行财务制度,所有收入全部纳入学校财务,
下半年,在部门重组中,对各项收费实行集中管理按规定范围和规定
程序使用各项经费,资源建设费、行政经费、福利费及各专项费用均
由相关部门制定经费使用计划,严格审查,充分论证,逐级报批。实
行分管领导签字,主管领导负责制。资源及设备购置按学校相关规定,
实行招标,统一购置。
二、 图书馆各项经费支出情况
1 .资源建设费:校拨经费 878.7 万元,其中中外文图书支出 319.4
万元,中外文报刊支出 273.1 万元,数据库支出 286.2 万元。
2 .行政维持费:校拨 15 万元,上年节余 0.4 万元,合计 15.4 万
元。其中办公用品支出 1.1 万元;邮费、通讯费支出 2.9 万元,会议
交流、差旅费支出 4.5 万元;搬运、图书调拨费支出 5.0 万元; 复印、
印刷费支出0.6 维修及其他费用:0.2 万元。全年合计支出 14.3 万元。
本年余额:1.1 万元。
3 .福利基金:年初帐面节余 20.2 万元,其中用于 2006 年年终
分配、07 年三节慰问费、退休、生病职工慰问费、职工聚餐等共计
支出 13.1 万元;人员培训费 2.5 万元,其他支出:1.1 万元。全年合
计支出 16.7 万元,本年余额:3.5 万元。
4 . 专用材料购置费:校拨 8 万元,研究生处办证费 0.7 万元
合计收入 8.7 万元。其中购置打印机、计算机及计算机维修共计支出
7.9 万元,标签、条码纸、磁条等辅材支出 0.8 万元。全年合计支出
8.7 万元。
5 .水电维修费:校拨入 1.5 万元,水电维修、水暖配件、灯具合计 1.5 万
元。
附表:
图书馆各项经费收支情况(截止到2007 年 12 月 31 日)
项目名称 收入(万元) 支出(万元) 余额(万元)
办公用品费:1.1
邮费:0.7
电话通讯费:2.2
差旅费:4.5
校拨入 15 万元,上年余额
搬运、交通费:5.0
维持费 0.4 万元。合计 15.4 万元。 本年余额:1.1 万元
会议费:0.5
复印印刷费:0.1
一般零星维修:0.1
其他费用:0.1
合计:14.3 万元
电子阅览室收入:5.2 2006 年年终分配款:5.1
赔书款、超期罚款:0.35 图书馆三节慰问费:4.1
继续教育学院管理费:0.15 餐费:3.8
福利基金 京江学院管理费:0.22
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