一般纳税人及出口退税报税流程.docVIP

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一般纳税人及出口退税报税流程

公司报税流程 一、增值税发票认证 1、月底收齐当月进项发票后携带当月要准备抵扣的增值税发票抵扣联,到国税局发票认证窗口办理即可增值税专用发票开出天内认证有效.当月认证的必须在当月抵扣-→证书登录-→将数字证数插入USB接口-→PIN码-→123456-发票认证 a、认证结果下载-→进入下载-→选择认证所属期-→下载-→点击这里下载-→保存-→本地磁盘(G)-→增值税-→发票认证结果-→创建新文件夹(重命名为认证所属期扫描)-→打开认证所属期扫描文件夹-→保存 b、认证结果通知书下载-→进入下载-→选择认证所属期-→下载-→点击这里下载-→保存-→本地磁盘(G)-→增值税-→发票认证结果-→认证所属期扫描文件夹-→保存 二、抄报税流程 抄税写IC卡-→-→报税-→ 1、抄税起始日正常抄税处理; 进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡,确认-→正常抄写IC卡成功 、-→网上抄报税-→IC卡网上抄税-→将IC卡插入税友集团读卡器中,确认-→结果提示-→确认 3、 进入系统-→扫描认证增值税专用发票读入-→选取从国税网下载认证通过增值税专用发票(认证所属期扫描文件夹)-→保存-→审核 b、防伪税控进项专用发票管理-→查询-→所属月份-→选取申报所属期-→加入-→确认-→分类-→将当前发票设为暂(或永远)不抵扣 2)a、销项发票管理-→从开票查询界面读取发票-→防伪开票系统-→将IC卡插入读卡器-→进入系统-→发票管理-→发票查询-→选取申报所属期-→窗口最大化-→回到从开票查询界面读取发票-→读发票查询界面(逐张)-→保存-→审核 b、销项发票管理-→其他应税项目管理-→新增-→计税方式-→免税-→科目编号-→选定-→录入当月出口商品金额-→录入合计份数-→保存-→审核 3)申报主界面-→将右侧有完税标志的报表新增-→保存-→审核-→生成申报盘-→确定-→本地磁盘(G)-→增值税-→增值税申报-→申报所属期文件夹-→保存 4、报税:-→证书登录-→将数字证数插入USB接口-→PIN码-→123456-→申报征收-→一般纳税人增值税申报-→进入申报-→浏览-→本地磁盘(G)-→增值税-→增值税申报-→申报所属期文件夹-→确认-→清缴税款。-→用户名-→sa-→登录-→选取申报所属期-→确定-→向导 外部数据采集-→认证发票信息读入-→目标文件-→选取从国税网下载认证通过增值税专用发票(认证所属期扫描文件夹)-→确定-→是-→确定 退税申报数据录入 1)、出口明细申报数据录入-→新增-→录入报关单及出口发票数据-→保存-→审核(录完所属期出口发票数据)-→审核认可-→当前筛选条件下的所有记录 【关联号 】出口企业可以自行编写,是进货和出口数据唯一关联的标志。建议编写规则为申报年月+流水号,或申报年月后四位+部门代码+流水号 【部门代码 】企业在退税务机关登记的部门码 【申报年月 】申报年月不应小于报关单出口日期的出口月份 【申报批次 】同一个申报年月的数据,可分为不同申报批次,用于同一个月多次申报 【序号 】填写四位流水号,当序号大于9999时,可以填写A001,A002,……英文字母A加数字组合;序号输入若不足4位,系统自动补零,也可不录入,通过序号重排功能实现自动排列 【进料登记册号】规则:属于进料加工业务的填写此栏,否则置此栏为空 【出口发票号 】企业外销货物出口发票号码; 【出口日期 】报关单右上角的出口日期,退税率由此判定 【报关单号 】海关统计用报关单号,满21位,请注意项号的输入(20、21位输入01。。。) 【美元离岸价 】美元离岸价格为 FOB价格,如果成交方式为 CIF或其他,应折成 FOB,是换汇成本监测的重要参考数据,企业应仔细录入 【核销单号 】出口收汇核销单的编号; 【商品代码 】按出口报关单的商品代码填写,若该商品有国家税务总局扩充代码,则按扩充代码填写,即税率库中的基本商品代码; 【码库商品名称】应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写,或按商品实际名称填写;在同一商品码下,名称可与商品码库中的商品名称略有不同,但单位必须相同; 【单位 】填写出口货物报关单上的第一计量单位; 【申报商品代码】按出口报关单的商品代码填写,若该商品有国家税务总局扩充代码,则按扩充代码填写,即税率库中的基本商品代码; 【申报商品名称】应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写,或按商品实际名称填写;在同一商品码下,名称可与商品码库中的商品名称略有不同,但单位必须相同; 【出口数量 】按实际出口数量或申报出口退税的数量填写; 【实退税数量 】实际退税数量(因进货量不足或差额核销引起) 【出口进货

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