《部材料仓库管理作业规程.docVIP

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
《部材料仓库管理作业规程

原材料仓库管理作业规程 目的 : 规范材料仓库作业、加强材料仓库管理、确保库存物料安全完好、帐实相符。 适用范围 : 适用于公司原材料仓 作业指导原则:按单收发,核对实数 3.1 按单收发:是指按照单据上的物料编码和数量进行收料和发料的作业 3.2 核对实数:是指每单的收料和发料作业都要核对单据数量和实际数量是否一致,据实填写实际收发数量 4.物料入库管理: 4.1 采购在ERP系统中下采购订单,供应商根据订单生产。供应商送货必须按采购部所安排的交货计划送货,供应商送货时要注意单据必须填写规范,无涂改,单据内容与ERP系统数据一致,送货单一式四联(白/红/绿/蓝联);仓库收货审单员按以上原则及库存量控制进行审单。原则上供应商都在白天送货(除紧急要用物料)。 4.2 仓库暂收员根据已审核过的送货单进行收货,但在以下情况可以拒绝收货。 4.2.1 物料未按要求包装的,包装物有破损的、有压变形的、达不到要求的。 4.2.2 物料标识与实物不一致的,送货单与实物不一致的,单据不规范、不齐全的。 4.2.3 其他规定的情况 4.3 仓库暂收员按抽点标准进行抽点,如发现送货实际数量比送货单上的数量有多或少的情况时(除公司批准的合理损耗外),做好抽点记录,并在抽点包装外盖章标识。如发现少料的情况比较严重时,需对该批送货进行全点,并按公司规定开出异常处罚单据交公司审批,审批结果同时报送采购部、财务部。 4.4 对超订单或未有计划送货的,审单员当即开异常拒收联络单经部门审核后,交采购部、公司审定批准后,采购协调处理收货,或开拒收出仓单退回(注明多送货超计划并注明送货单号);少于送货单数量的,则暂收员在送货单上注明实际数量(供应商签名),供应商在补货时不得再用此送货单号),送货单的白联和黄联交给供应商带回入帐。 4.5 暂收员把送货单的绿联给到输单员,由输单员负责把送货单录入系统。要求输单员在5分钟内完成此作业,并同时抛单向品保IQC室送检(取消手工送检)。 4.6品保部IQC室人员根据系统送检单,到待检区进行抽样检查,在箱外作好抽检标记,并作好抽检借用物料记录。品保根据检验要求对物料进行检验,检验完毕后需要把抽检的物料放回仓库待检区抽出的物料包装箱中,并作好归还样件交接,对于在检验过程中损耗的物料由品保开出领料单(注明检验耗字样)。同时将检验结果录入系统。 4.7 仓库系统输单员根据品保判定结果按ERP系统要求进行操作。 4.8 仓管员收到来料检传递的检验报告,根据检验报告的内容进行作业。 4.8.1如是合格报告,仓管员办理入库手续,系统输单员根据ERP信息转入库,并打出相应入库单据。 4.8.2如是不合格品报告,系统输单员根据ERP信息打出相应拒收入库单据交采购部处理。 4.8.3 对于检验要对供应商物料筛选全检的,仓库先做系统退货处理,筛选完毕后,供应商重新按照送货要求打单送货,由我司挑选的,由仓库重新送检,由采购主导挑选取完成后,品保根据实检情况作判定合格与不合格的数量,仓库根据品保的判定报告要求按上操作。 4.9 对于生产急用物资入库的,要优先报检(根据需求由输单员在送检单上注明),优先入库。 5.领料作业管理: 5.1 领料作业按类型可分为四类,生产车间任务领料、部门非任务领料、外发加工领料、车间任务超计划领料,就四类分别作业。 5.2 车间任务领料: 5.2.1 PMC部在系统中开立制造工单任务,并由此生成物料领用明细进行维护(数量上和物料上)。 5.2.2 打单组根据物料需求和三天排产在单据系统中打印出车间领料单,共四联(红/蓝/白/黄联)。 5.2.3对于易损件订单的领料对“免费”与“收费”的相应领料单的归属部门分别区分为“总装部”与“营销部”,以便财务核算。 5.2.4 PMC备料员凭单到仓库领取物料、发放数量不能超过领料单上的数量。并注意单据上的物料编码、描述是否正确,分别从仓库备出自己所负责的物料(备料员和仓管员双方签名确认后),备料员按照指定把物料放在备料区等待生产车间物料员领料。 5.2.5 在生产车间物料员领用物料时,在备料区与备料员核对数量、编码、规格型号与排产所需物料无误后,将物料领出投入生产。 5.2.6 仓管员每天要核对领料单据,并对实物进行盘点。发现差异后要立即查清楚原因,并处理,对于自己不能处理的要立即报告给主任处理,主任不能处理的要上报给部门主管。 5.2.7当车间无单领料时,仓库可以拒绝发料。 5.3 部门非任务领料: 5.3.1 部门根据部门自身计划,向PMC部申请后打印领料单,共四联(红/蓝/白/黄联)。 5.3.2 签核流程:申请人-?申请人主管-?PMC-?办理领料

文档评论(0)

sf197103 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档