销售j业务操作手册1.0.docVIP

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销售j业务操作手册1.0

销售业务流程管理规范 单据填制制度 单据填制员 单据填制员为销售内勤及相关仓库员、审批人员。 单据填制员应严格按照本操作规范要求执行相关操作。 销售内勤及相关仓管员通过相关职能考试,经系统管理员认可取得单据填制资格。 单据填制人员应遵守相关岗位必威体育官网网址条款。 单据填制时效 1、《销售订单》:收到手工要货申请,11点以前的单据必须在当天12点前完成,16点以前的单据必须在17点以前完成。 2、《发货通知单》:确认发货的当天录入,11点以前的单据必须在当天12点前完成,16点以前的单据必须在17点以前完成。 3、《销售出库单》:以实际发货的当天录入,11点以前的单据必须在当天12点前完成,16点以前的单据必须在17点以前完成。 4、《销售发票》:在收到打印出的《销售出库单》后的当天录入,11点以前的单据必须在当天12点前完成,16点以前的单据必须在17点以前完成。 5、《调拨单》:实际发生业务的当天录入,11点以前的单据必须在当天12点前完成,16点以前的单据必须在17点以前完成。 6、《其他出库单》:实际发生业务的当天录入,11点以前的单据必须在当天12点前完成,16点以前的单据必须在17点以前完成。 7、《退货通知单》:实际发生业务的当天录入,11点以前的单据必须在当天12点前完成,16点以前的单据必须在17点以前完成。 8、《收款单》:实际发生业务的当天录入,11点以前的单据必须在当天12点前完成,16点以前的单据必须在17点以前完成。 单据审核制度 单据审核人员资格 1、《销售订单》: 销售内勤、技术员、销售总监、常务副总。 2、《发货通知单》: 内勤主管、品管部长、仓管员。 3、《销售出库单》:销售内勤、内勤主管、仓管员、财务主管 4、《销售发票》: 销售内勤、内勤主管、财务主管。 5、《调拨单》:销售内勤、内勤主管、仓管员。 6、《其他出库单》: 内勤主管、仓管员、财务主管。 7、《退货通知单》: 销售总监、品管部长、技术员。 8、《收款单》:销售内勤、财务主管 单据审核时效 单据传递到下级审核人处2小时内审核完毕。 销售业务流程图 销售总流程图 销售订货流程(正常销售) 销售订货流程(办事处备货) 样品订单流程(要开票的) 样品订单流程(不开票的) 样品订单流程(发货后才知道开票的) 销售出库流程 销售退货流程 销售换货流程(发货后未开票) 销售换货流程(发货后已开票) 第十一节 销售开票流程 第十二节 销售收款流程 单据填制 销售订单 进入步骤 双击桌面上“金蝶 K3 WISE创新管理平台” 在“K/3系统登录”界面上,选择对应的“组织机构”和“当前账套”,同时选择“命名用户登录”,输入自己的名字和密码,单击确定。 单击“K3主界面” 单击“供应链” 单据“销售管理” 单击“销售订单” 双击“销售订单-新增” 在单据中录入相应数据。录入完毕后,单击保存,系统提示保存完毕 单据左上角的“退出”按钮,退出“销售订单”。 二、单据格式 注: 为必录项, 为系统自动生成 三、单据填制 1、制单人为销售内勤 2、最终审批人为单据审批生效的批准人 3、单据编码:销售订单(CGXSDD)+年月+流水号 4、日期为实际录入日期 发货通知单 进入步骤 1、双击桌面上“金蝶 K3 WISE创新管理平台” 2、在“K/3系统登录”界面上,选择对应的“组织机构”和“当前账套”,同时选择“命名用户登录”,输入自己的名字和密码,单击确定。 3、单击“K3主界面” 4、单击“供应链” 5、单击“销售管理” 6、单击“发货通知” 7、双击“发货通知-新增” 8、在单据中录入相应数据。录入完毕后,单击保存,系统提示保存完毕 9、单击左上角的“退出”按钮,退出“发货通知”。 二、单据格式 注: 为必录项, 为系统自动生成 三、单据填制 1、制单人为销售内勤 2、最终审批人为单据审批生效的批准人 3、单据编码:发货通知单(CGXSTZD)+年月+流水号 4、日期为实际录入日期 销售出库单 进入步骤 1、双击桌面上“金蝶 K3 WISE创新管理平台” 2、在“K/3系统登录”界面上,选择对应的“组织机构”和“当前账套”,同时选择“命名用户登录”,输入自己的名字和密码,单击确定。 3、单击“K3主界面” 4、单击“供应链” 5、单击“销售管理” 6、单击“销售出库单” 7、双击“销售出库单-新增” 8、在单据中录入相应数据。录入完毕后,单击保存,系统提示保存完毕 9、单击左上角的“退出”按钮,退出“销售出库单”。 二、单据格式 注:

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