在线审计学(专)第1次作业答案.docVIP

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单选题 1.包含质疑的思维和对审计证据的关键评估在内的态度是指: B 职业怀疑 2.以下哪一项不是公司内部控制的内容?A 控制风险3.审计师测试公司在货物向顾客装运前的信用获取控制符合下列管理当局对会计报表的认定: A 估价与分摊4.在撰写审计计划的时候,审计师应该确定的特殊审计目标主要和下列哪一因素相关:D 会计报表认定 5.以下哪个对于审计师和会计报表相关的责任的叙述是正确的 B 审计师可能直接采用基于管理者会计系统的信息形成的会计报表 6.下列哪一个选项体现了对公认审计准则的应用,特别是在外勤和报告阶段B 确认证据7.以下哪一项是鉴证准则和国际审计准则在概念上的区别A 鉴证准则为历史会计报表以外的鉴证职能提供了一个基本框架。8.审计师得出结论公司在一段合理的时间内的持续经营能力可能存在问题。如果公司在会计报表中对它的财务困境进行了充分披露,那么审计师在带强调段的审计报告中使用的措辞包括:B 持续经营能力 9.美国国会于2002年成立的旨在监督和调查审计公司的审计行为和审计师是否违法的组织是C 上市公司会计监管委员会 10.以下哪一叙述最好地描述了审计师在查错防弊上的责任? A 审计师应该设计一个审计程序从而合理保证能够发现会计报表中重要的欺诈和差错。 11.对业务承担最终责任的审计师与一位审计助理对客户采用的会计方法有争议。如果助理认为自己的观点与问题的解决不相关这一点是必要的话,审计程序应该使助理能B 与公司高级合伙人复审分歧事项 12.在接受审计业务前,继任职业会计师应详细询问前任职业会计师以下问题B 明白变更审计师的原因 13.下列哪项关于独立性的论述是正确的? A 独立性可能受自我利益威胁,自我复核威胁,宣称威胁,亲密关系威胁和胁迫威胁的影响 14.审计师努力达到形式独立性是为了: A 表现为独立第三方,不削弱独立和正直 15.审计公司质量控制的政策和程序的性质及程度取决于:A 审计公司的规模B 审计公司执业的性质C 成本—收益的考虑 4

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