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业务流程蓝图设计 SD模块 流程编号:TB-SD-070 流程名称:上系统分仓向总仓退货 责任人: 汤凌志 日期: 09/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范分部仓库向总部仓库退货申请、审批及相关收发货、质检流程,并以控制分部仓库退货数量,管理退货产品批号。 改进内容 加强退货批号管理。 将来流程综述 该流程描述分部仓库退货到总部仓库的申请、审批、收发货、质检及批号管理的全部过程、控制点。 对现有流程的改变 1、分部直接在系统中创建退货转储申请,并详细录入产品批号数量,加强了破损产品批号追踪管理。 改变原有帐务得理滞后状况,所有货物与单据同时流转,确保帐实相符。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-070-010 建立退货转储申请 分部会计 请求退货 分部 通知分仓退货 在系统内按申请退回产品批号明细建立申请 SD-070-020 打印转储申请 分部会计 转储申请建立 分部 审批 按系统格式打印转储申请 SD-070-030 分部经理审核 分部经理 转储申请表打印 分部 建议退货 审核产品明细数量及批号 SD-070-040 区域经理审批 区域经量 收到转储申请 销售部 提出处理意见 SD-070-050 分管会计审核 分管会计 收到区域经理批件 客帐部 核实批号 对照系统核实产品批号是否原发分部产品 SD-070-060 客帐经理审批 客帐经理 收到分管会计核实批件 客帐部 提出处理意见 SD-070-070 质保部审批 QC 收到申请批件 质保部 核实产品批号 SD-070-071 生产副总审批 生产副总 收到申请批件 生产部 批准退货 SD-070-080 销售副总审批 销售部 收到申请批件 销售部 批准退货 SD-070-090 接收并判断 分管会计 收到最终批复 客帐部 转达处理 根据批复意见判断 SD-070-100 拒绝申请 计调员 收到拒绝批复 客帐部 拒绝退货 在系统中拒绝转储申请 SD-070-110 建立退货转储单 计调员 收到同意批复 客帐部 安排退货 根据退货转储申请建立转储单 SD-070-120 打印退货转储通知 计调员 转储单建立 客帐部 通知退货 SD-070-130 Email或传真通知 计调员 生成退货转储单 客帐部 通知退货 即将退货指令下达分部 SD-070-140 分仓装运发货 分仓仓管 收到退货通知 客帐部 发运 整理包装,退贷通知随货同行 SD-070-150 分仓发货确认 分部会计 货物发出 分部 改变产品状态 系统内确认 SD-070-160 总仓签收 总仓仓管 收到货物 储运部 验收,确保单货一致 按产品批号验收 SD-070-170 退货接收入待检区 总仓仓管 验收后 储运部 改变产品状态 系统内确认,并向质保部发出请验通知 SD-070-180 接收并存档 分管会计 收到签字退货通知 分部 备查 SD-070-190 判断与分仓发货一致 总仓仓管 入待检区后 储运部 确定收发货差异 差异部分转入待年理流程 SD-070-200 抽检并填写结果 QC 收到通知 质保部 确认产品质量 抽检并在退货转储通知单上填写检验结果 SD-070-210 抽检判断 总仓仓管 收到抽检结果 储运部 确认不合格产品 不合格产品转达入待遇处理流程 SD-070-220 转退货区 总仓仓管 收到合格通知 储运部 改变库存状态 系统内将合格产品转入退货区 SD-070-230 接收并存档 计调员 收到签字退货通知 客帐部 备查 F: 其它说明 特殊情况说明 对退货途损及检验不合格产品处进须进行调整。 相应管理细则 权限需求
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