太太药业TB-SD-080.docVIP

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业务流程蓝图设计 SD模块 流程编号:TB-SD-080 流程名称:上系统分部订单创建 责任人: 汤凌志 日期: 09/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范已上系统分部销售订单建立流程,统一并完善订单信息系统。 改进内容 由分部会计录入销售订单,使订单信息与实际销售业务保持同步性。 销售订单在录入时,自动接受系统的库存可用性检查。 销售订单在录入时,自动接受系统的信用检查,对于未通过的订单,将被冻结,不允许执行发货流程。 冻结订单只有通过信用审批流程,才能由客帐部执行释放指令。 将来流程综述 该流程描述已上系统分部销售订单创建、修改及信用冻结的申请审批操作程序。 对现有流程的改变 在分部录入销售订单,实现信息流与业务流的同步性。 实现客户信用管理的实时监控功能,并完善现有信用控制制度。 可用性检查使分部在下订单时能了解库存情况,以便及时采取相应措施。 实现总部对分部销售业务实时监控的要求。 在操作上简化重复录入的工作。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-080-010 填制要货申请 分部销售员 收到客户要货申请 分部 作为创建订单的依据 填写产品规格、数量、结算价与要货时间 SD-080-020 要货申请审批 分部经理 接到要货申请单 分部 对客户要货做初步确认 审批分部会计提交的要货申请单 SD-080-030 创建销售订单 分部会计 收到分部经理签字的要货申请 分部 确保信息流与销售业务流同步性 建立销售订单 SD-080-040 可用性检查 建立销售订单 缺货预警 系统自动检查 SD-080-050 客户协商修改要货申请 分部销售员 分部经理不同意的要货申请或未通过系统可用性检查 分部 修改要货申请 与客户重新确定要货数量或交货时间 SD-080-060 信用检查 建立销售订单 实现客户信用实时监控 系统自动检查 SD-080-070 保存订单 分部会计 通过库存可用性与信用检查的订单 分部 作为发货的依据 保存时系统会产生新订单号,在要货申请单上填写该订单号 SD-080-080 冻结订单 分部会计 未通过信用检查 分部 防止向超信用额度的客户发货,从而做到事前控制 保存冻结订单,并记录订单号 SD-080-090 邮件或传真 分部会计 发生订单冻结 分部 执行解冻审批程序 将冻结订单号上报客帐部,申请订单解冻 SD-080-100 打印解冻审批单 分管会计 接到分部解冻申请的邮件或传真 客帐部 执行解冻审批程序 选择冻结订单号打印 SD-080-110 解冻审核 分管会计 根据解冻审批单 客帐部 审核是否释放冻结订单 在解冻审批单上填写审核意见 SD-080-120 解冻审批 区域经理 接到经分管会计审核的解冻审批单 销售部 审批是否释放冻结订单 在解冻审批单上填写审批意见 SD-080-130 解冻审批 客帐部经理 接到经区域经理审批的解冻审批单 客帐部 审批是否释放冻结订单 在解冻审批单上填写审批意见 SD-080-140 解冻审批 销售副总 接到经客帐部经理审批的超信用额达到10万的解冻审批单 销售部 审批是否释放冻结订单 在解冻审批单上填写审批意见 SD-080-150 接收并判断 分管会计 接到解冻批复 客帐部 确定是否释放冻结订单 根据解冻批复上的审批意见进行判断 SD-080-160 释放订单 分管会计 接到同意放行的解冻批复 客帐部 允许分部对超信用额度的订单发货 查找冻结订单并执行手工释放操作 SD-080-170 拒绝订单 分管会计 接到不同意放行的解冻批复 客帐部 不再对该订单执行发货操作 改变冻结订单状态 F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 销售订单录

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