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审计试题
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计过程中,审计师应当如何评估企业的内部控制制度的有效性?()
A.仅通过询问管理层
B.仅通过检查相关文件和记录
C.结合询问、检查和观察等方法
D.仅通过外部专家意见
2.在审计过程中,以下哪项不是审计师应当遵守的职业行为准则?()
A.独立性
B.诚信
C.知识和技能
D.滥用职权
3.审计报告中,如果审计师对财务报表发表保留意见,以下哪种情况最可能导致这种情况?()
A.财务报表存在重大错报,但影响不大
B.财务报表存在重大错报,影响重大
C.财务报表存在一些小问题,但影响不大
D.财务报表不存在重大错报
4.审计师在进行风险评估时,以下哪项不是常用的评估方法?()
A.实地观察
B.询问管理层
C.检查相关文件和记录
D.使用高级统计模型
5.审计过程中,审计师应当如何处理与管理层的意见分歧?()
A.忽略管理层的意见,直接发表审计意见
B.强迫管理层接受审计师的意见
C.与管理层沟通,寻求共识
D.仅在必要时与管理层沟通
6.审计报告中,以下哪项信息是必须披露的?()
A.审计师的联系方式
B.审计意见的依据
C.审计工作的起止日期
D.审计费用
7.审计过程中,审计师如何确定审计抽样样本的大小?()
A.随机选择样本
B.根据审计师的经验决定
C.使用统计抽样方法确定
D.以上都是
8.在审计过程中,审计师发现企业存在重大违规行为,应当如何处理?()
A.保持沉默,不报告违规行为
B.向企业内部相关部门报告
C.直接向监管机构报告
D.等待企业自行整改
9.审计过程中,审计师如何评估企业的舞弊风险?()
A.仅通过检查相关文件和记录
B.仅通过询问管理层
C.结合询问、观察和数据分析等方法
D.仅通过调查
10.审计报告中,如果审计师对财务报表发表否定意见,以下哪种情况最可能导致这种情况?()
A.财务报表存在重大错报,影响重大
B.财务报表存在一些小问题,但影响不大
C.财务报表不存在重大错报
D.审计师无法获取充分、适当的审计证据
二、多选题(共5题)
11.审计师在实施风险评估程序时,以下哪些方法可以用来识别和评估重大错报风险?()
A.分析程序
B.内部控制测试
C.实质性程序
D.询问管理层
12.在审计过程中,审计师对财务报表的审计意见可能包括以下哪些类型?()
A.无保留意见
B.保留意见
C.否定意见
D.拒绝表示意见
13.审计师在执行审计工作时,以下哪些行为可能构成违反职业道德的行为?()
A.接受可能影响独立性的利益
B.向客户泄露审计信息
C.对客户进行不当的批评
D.接受客户的贿赂
14.审计报告中,审计师可能因为以下哪些原因对财务报表发表保留意见?()
A.财务报表存在重大错报,但影响不大
B.财务报表存在重大错报,影响重大
C.审计范围受到限制,但影响不大
D.审计范围受到限制,影响重大
15.在审计过程中,审计师应当如何处理与客户的沟通?()
A.定期与客户进行沟通
B.记录沟通的内容和结果
C.对客户的反馈保持敏感
D.仅在必要时与客户沟通
三、填空题(共5题)
16.审计师在执行审计程序时,应当获取充分、适当的审计证据,以支持其审计结论。这里的‘充分’是指审计证据的______。
17.审计师在审计过程中,如果发现企业内部控制存在缺陷,应当向企业提出______。
18.审计报告中,如果审计师对财务报表发表保留意见,通常是因为______。
19.审计师在执行审计工作时,应当保持______,以避免利益冲突。
20.审计师在审计过程中,如果发现企业存在舞弊行为,应当______。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,必须始终遵循职业道德规范。()
A.正确B.错误
22.审计师对财务报表发表无保留意见,意味着财务报表完全符合所有会计准则。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计过程中,可以对企业的内部控制制度进行全面的审查。()
A.正确B.错误
24.审计师在执行审计工作时,不需要考虑审计风险。()
A.正确B.错误
25.审计师在审计过程中,发现企业存在违规行为,可以直接向监
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