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内部控制工作总结
一、工作概述
本年度,根据公司管理层的要求以及内部审计部门的工作部署,我部门积极开展内部控制工作,旨在通过建立健全的内部控制体系,提升公司运营效率,防范经营风险,保障公司资产安全,促进公司合规经营。在过去的一年中,我们围绕公司战略目标,重点推进了以下几个方面的内部控制工作:
内部控制体系建设:进一步完善了公司内部控制框架,明确了各部门、各岗位的职责权限,完善了内部控制流程。
风险评估与识别:对公司重点业务领域和关键环节进行了全面的风险评估,识别出潜在风险点。
内部控制措施实施:针对识别出的风险点,制定了相应的内部控制措施,并督促相关部门落实到位。
内部控制监督与检查:定期对内
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