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中级内部审计人员面试题集
一、单选题(每题2分,共20题)
背景:某制造业企业位于珠三角地区,主要生产电子产品,年销售额约5亿元,内部审计部门规模5人。
1.在审计某生产车间的成本核算流程时,内部审计人员应优先关注以下哪个环节?
A.材料入库的计量准确性
B.人工工时的统计方法
C.产成品的质量检验标准
D.费用分摊的合理性
2.内部审计报告的复核应由以下哪级人员负责?
A.审计助理
B.审计组长
C.总经理
D.外部审计师
3.在执行存货监盘程序时,内部审计人员发现部分库存商品存在账实不符,应首先采取哪种措施?
A.立即调整库存记录
B.调阅前任审计工作底稿
C.询问仓库管理员
D.报告给财务总监
4.某公司采用电子审批系统处理采购申请,内部审计人员应重点测试系统的哪些控制点?
A.用户权限分配
B.审批流程的自动化程度
C.系统日志的完整性
D.操作员的培训记录
5.在审计现金收支时,内部审计人员应特别关注以下哪项风险?
A.坏账损失
B.资金挪用
C.存货积压
D.成本核算错误
6.某企业采用ABC分类法管理存货,内部审计人员应重点审计哪类存货的内部控制?
A.A类(价值高、风险低)
B.B类(价值中、风险中)
C.C类(价值低、风险高)
D.所有存货均需同等关注
7.在审计采购合同条款时,内部审计人员应重点关注以下哪项内容?
A.付款方式
B.交货时间
C.违约责任
D.供应商资质
8.某公司采用抽样审计方法检查销售发票,抽样比例应为多少时较为合理?
A.5%
B.10%
C.20%
D.30%
9.在审计固定资产管理时,内部审计人员应重点关注以下哪项控制?
A.资产折旧计提的准确性
B.资产处置的审批流程
C.资产盘点的时间间隔
D.资产保险的完整性
10.某企业发现前任审计报告中的部分审计建议未落实,内部审计人员应如何处理?
A.直接要求相关部门整改
B.将问题反馈给审计委员会
C.忽略该问题
D.与财务总监协商解决
二、多选题(每题3分,共10题)
背景:某零售企业位于长三角地区,主要经营服装和鞋类,年销售额约8亿元,内部审计部门规模8人。
1.在审计采购流程时,内部审计人员应关注哪些控制措施?
A.供应商准入审核
B.采购申请的审批权限
C.采购合同的签订流程
D.付款环节的发票核对
2.内部审计人员在进行风险评估时,应考虑哪些因素?
A.行业特点
B.企业规模
C.监管要求
D.历史审计发现
3.在审计费用报销流程时,内部审计人员应关注哪些环节?
A.报销单的审批流程
B.实际费用的合理性
C.索证的完整性
D.费用分摊的准确性
4.在审计存货管理时,内部审计人员应关注哪些风险?
A.存货毁损
B.存货盗窃
C.存货过时
D.存货记录错误
5.在审计销售流程时,内部审计人员应关注哪些控制措施?
A.销售合同的签订流程
B.销售折扣的审批权限
C.销售收入的确认方法
D.销售退回的处理流程
6.内部审计报告应包含哪些要素?
A.审计目标
B.审计范围
C.审计发现
D.审计建议
7.在审计固定资产管理时,内部审计人员应关注哪些环节?
A.固定资产的购置审批
B.固定资产的折旧计提
C.固定资产的盘点记录
D.固定资产的报废流程
8.在审计现金管理时,内部审计人员应关注哪些控制措施?
A.现金收支的分离
B.现金日记账的核对
C.现金存放的安全性
D.现金调拨的审批流程
9.在审计费用预算时,内部审计人员应关注哪些问题?
A.预算编制的合理性
B.预算执行的偏差分析
C.预算调整的审批流程
D.预算控制的完整性
10.在审计采购流程时,内部审计人员应关注哪些供应商管理措施?
A.供应商评估的频率
B.供应商绩效的考核
C.供应商的违约处理
D.供应商的合同续签流程
三、判断题(每题1分,共10题)
背景:某医药企业位于华北地区,主要生产处方药和保健品,年销售额约10亿元,内部审计部门规模10人。
1.内部审计人员可以直接调整被审计单位的会计记录。(×)
2.内部审计报告必须经过审计委员会的批准。(√)
3.内部审计人员可以兼任被审计单位的财务岗位。(×)
4.内部审计人员需要具备一定的IT技能,尤其是在审计信息化系统时。(√)
5.内部审计发现的问题必须立即整改。(×)
6.内部审计人员可以参与被审计单位的内部控制设计。(√)
7.内部审计报告的必威体育官网网址性要求低于外部审计报告。(×)
8.内部审计人员需要了解被审计单位的业务流程。(√)
9.内部审计人员可
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