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00至12年CPA审计真题及答案2025
一、单项选择题(每题2分,共10题)
1.在审计过程中,审计师发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应当如何处理?
A.立即停止审计工作
B.提请被审计单位管理层采取措施
C.自行修改内部控制缺陷
D.向监管机构报告
答案:B
2.审计工作底稿的编制目的是什么?
A.作为审计报告的附件
B.记录审计过程中的发现和决策
C.作为法律文件使用
D.提高审计费用
答案:B
3.在审计抽样中,哪种方法适用于小样本量?
A.分层抽样
B.系统抽样
C.简单随机抽样
D.整群抽样
答案:C
4.审计师在执行审计程序时,应当如何确保审计证据的充分性和适当性?
A.仅依赖被审计单位的内部控制
B.使用大量审计证据
C.选择具有代表性的审计证据
D.仅依赖专家意见
答案:C
5.在审计过程中,审计师发现被审计单位的财务报表存在重大错报,应当如何处理?
A.立即通知被审计单位管理层
B.自行修改财务报表
C.停止审计工作
D.向监管机构报告
答案:A
6.审计师在执行审计程序时,应当如何确保审计程序的独立性?
A.仅依赖被审计单位的内部控制
B.使用外部专家
C.避免与被审计单位管理层有利益关系
D.仅依赖审计工作底稿
答案:C
7.在审计过程中,审计师发现被审计单位的会计政策存在变更,应当如何处理?
A.立即停止审计工作
B.提请被审计单位管理层解释
C.自行修改会计政策
D.向监管机构报告
答案:B
8.审计师在执行审计程序时,应当如何确保审计程序的效率?
A.使用大量审计证据
B.选择具有代表性的审计证据
C.仅依赖被审计单位的内部控制
D.仅依赖专家意见
答案:B
9.在审计过程中,审计师发现被审计单位的财务报表存在非重大错报,应当如何处理?
A.立即通知被审计单位管理层
B.记录在审计工作底稿中
C.自行修改财务报表
D.停止审计工作
答案:B
10.审计师在执行审计程序时,应当如何确保审计程序的合法性?
A.仅依赖被审计单位的内部控制
B.使用外部专家
C.遵守相关法律法规
D.仅依赖审计工作底稿
答案:C
二、多项选择题(每题2分,共10题)
1.审计工作底稿的编制内容包括哪些?
A.审计目标
B.审计程序
C.审计证据
D.审计结论
答案:ABCD
2.审计抽样的方法包括哪些?
A.分层抽样
B.系统抽样
C.简单随机抽样
D.整群抽样
答案:ABCD
3.审计师在执行审计程序时,应当如何确保审计证据的充分性和适当性?
A.使用大量审计证据
B.选择具有代表性的审计证据
C.依赖被审计单位的内部控制
D.使用外部专家
答案:ABD
4.审计师在执行审计程序时,应当如何确保审计程序的独立性?
A.避免与被审计单位管理层有利益关系
B.使用外部专家
C.仅依赖审计工作底稿
D.遵守相关法律法规
答案:ABD
5.在审计过程中,审计师发现被审计单位的财务报表存在重大错报,应当如何处理?
A.立即通知被审计单位管理层
B.记录在审计工作底稿中
C.自行修改财务报表
D.向监管机构报告
答案:ABD
6.审计师在执行审计程序时,应当如何确保审计程序的效率?
A.使用大量审计证据
B.选择具有代表性的审计证据
C.依赖被审计单位的内部控制
D.使用外部专家
答案:BD
7.在审计过程中,审计师发现被审计单位的会计政策存在变更,应当如何处理?
A.提请被审计单位管理层解释
B.记录在审计工作底稿中
C.自行修改会计政策
D.向监管机构报告
答案:AB
8.审计师在执行审计程序时,应当如何确保审计程序的合法性?
A.遵守相关法律法规
B.使用外部专家
C.仅依赖审计工作底稿
D.避免与被审计单位管理层有利益关系
答案:AD
9.审计师在执行审计程序时,应当如何确保审计程序的充分性和适当性?
A.使用大量审计证据
B.选择具有代表性的审计证据
C.依赖被审计单位的内部控制
D.使用外部专家
答案:BD
10.在审计过程中,审计师发现被审计单位的财务报表存在非重大错报,应当如何处理?
A.记录在审计工作底稿中
B.立即通知被审计单位管理层
C.自行修改财务报表
D.停止审计工作
答案:A
三、判断题(每题2分,共10题)
1.审计工作底稿的编制目的是作为审计报告的附件。
答案:错误
2.审计师在执行审计程序时,应当仅依赖被审计单位的内部控制。
答案:错误
3.审计抽样适用于小样本量。
答案:错误
4.审计师在执行审计程序时,应当确保审计证据的充分性和适当性。
答案:正确
5.审计师在执行审计程序时,应当
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