认证工厂审查准备要求讲课文档.pptVIP

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认证工厂审查准备要求第1页,共23页。(优选)认证工厂审查准备要求第2页,共23页。CHINAQUALITYCERTIFICATIONCENTRE中国质量认证中心第3页,共23页。CQC业务1、CCC认证:强制性产品认证2、CQC认证:自愿性产品认证第4页,共23页。工厂检查类别初始工厂检查监督检查特别监督检查(飞行检查)第5页,共23页。审查内容1、工厂质量保证能力(10要素)2、产品一致性(认证产品)标识(应与型式试验检测报告上所标明的一致)结构(应与型式试验检测时的样品一致)零部件及材料(应与型式试验时申报并经CQC所确认的一致)第6页,共23页。资格工厂的经营范围是否包括电热元件产品——营业执照经营范围确认体系(文件、证书)是否覆盖此范围责任人:***第7页,共23页。1.职责和资源1.1识别与质量活动有关的岗位→岗位职责(岗位说明书)质量负责人、设计人员、采购人员、检验/试验人员、校准/检定或计量管理人员、内审员、生产现场操作人员、设备维修保养和修理人员、产品搬运/包装/贮存工质量负责人:任命书→描述职责权限的文件→理解职责权限、胜任工作的证明资料第8页,共23页。1.职责和资源1.2资源建立生产设备清单建立检测设备清单(应覆盖常规出厂检验项目)人员能力的评价结果以及培训计划、实施记录第9页,共23页。2.文件和记录整理完善质量计划(或类似计划)——内容包括:产品设计目的、设计标准和规范、实现过程、检验及有关资源的规定,以及产品获证后对获证产品的变更、标志的使用管理等规定。(即设计、工艺、检验三大文件,后续(工艺、关键材料、供应商)变更规定,标志使用规定)《文件控制程序》建立或引用,注意文件编号与程序文件的衔接——是否存在质量记录无编号现象、受控状态和版本的有效性《记录控制程序》建立或引用,注意质量记录保存期限第10页,共23页。文件:信息及其承载媒体要求的文件:认证标志的保管使用控制程序产品变更控制程序文件和资料控制程序质量记录控制程序供应商选择评定和日常管理程序关键元器件和材料的检验或验证程序关键元器件和材料的定期确认检验程序生产设备维护保养制度例行检验和确认检验程序不合格品控制程序内部质量审核程序与质量活动有关的各类人员的职责及相互关系技术性文件必要的工艺作业指导书检验标准仪器设备操作规程管理制度等第11页,共23页。要求的记录:对供应商进行选择、评定和日常管理的记录关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明产品例行检验和确认检验记录检验和试验设备定期进行校准或检定的记录例行检验和确认检验设备运行检查的记录不合格品的处置记录内部审核的记录,包括采取纠正和预防措施的记录顾客投诉及采取纠正措施的记录零部件定期确认检验记录标志使用执行情况记录运行检验的不合格纠正记录记录的保存期限应不小于两次检查之间的时间间隔,即至少24小时。第12页,共23页。3.采购和进货检验3.1供应商的控制关键元器件——参阅《认证实施规则及其补充件》对认证产品关键件的规定。BOM→关键原材料清单→对应供应商、合格供应商名册→供应商选择、评定和日常管理文件(程序,建立或引用)→实施记录供应商选择、评定准则供应商提供的产品质量、历史业绩;供应商的交付能力;供应商的质量保证能力;行业的地位;满足法律法规要求的情况等。评定方式样品检测;现场审核;书面调查;历史数据分析;了解同行的评价和供应商的信誉等。第13页,共23页。3.采购和进货检验3.1供应商的控制供应商日常管理目的:确保其提供的关键件持续稳定地满足满足规定的要求。内容:定期或不定期的重新评价;资源条件、质量保证能力、所提供产品的关键件等发生变化时的处理;所提供产品出现不合格时的处理;供货业绩统计分析等。供应商选择、评定记录合格供应商名录;供应商质量保证能力评价记录;样品测试报告等。供应商日常管理记录供货业绩记录;重新评价记录;提供产品出现不合格时的处理记录;采取的纠正措施或预防措施等。第14页,共23页。3.采购和进货检验3.2关键元器件和材料的检验/验证关键原材料检验文件→实施记录关键原材料定期确认检验要求(程序、文件——建立或引用,内容包括依据、实施时机、项目、频次、方法——《实施规则》或者认证机构规定)→实施记录→可由供应商、工厂或第三方实验室完成。(注:供应商有效CCC证书可作为定期确认检验的证明)关键原材料供应商提供的合格证明及有关检验数据第15页

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