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采购申请审批及供应商管理表工具指南
一、适用场景:从混乱到规范的采购管理需求
在企业日常运营中,采购活动涉及需求提报、审批决策、供应商选择、合同执行等多个环节,常因流程不清晰、责任不明确、信息不透明导致效率低下、风险增加。本工具适用于各类企业(制造业、服务业、零售业等)的采购管理部门,尤其适合需要规范采购审批流程、加强供应商全生命周期管理、降低采购成本的场景。例如:
多部门分散采购导致重复采购、资源浪费;
供应商资质参差不齐,产品质量不稳定;
审批流程冗长,紧急采购响应不及时;
供应商合作历史数据缺失,难以评估合作价值。
二、操作步骤:从申请到归档的全流程指南
第一步:采购申请发起——明确需求,填写规范
操作主体:需求部门(如生产部、行政部、研发部)
关键动作:
需求部门根据业务需求(如生产物料、办公用品、服务外包等),填写《采购申请表》(模板见第三部分),详细说明采购物品/服务的名称、规格型号、数量、预估单价、预算总价、用途、期望交付日期、供应商建议(如有)等信息。
附件准备:根据采购类型补充必要材料,如大额采购需提供3家以上供应商报价单、技术参数对比表;服务类采购需提供需求说明书。
提交申请:通过OA系统、邮件或纸质流程,将《采购申请表》及附件提交至部门负责人审核。
示例:生产部需采购1000件“型号零件”,需填写零件规格(材质:不锈钢,直径:5cm,tolerance:±0.1mm)、数量、预估单价(15元/件)、用途(用于A产品生产),并附3家供应商的报价单。
第二步:部门内部审核——需求把关,责任到人
操作主体:需求部门负责人(如生产部经理)
关键动作:
审核采购需求的合理性:是否符合部门年度预算、是否为必要采购(可替代性、紧急程度)。
审核采购信息的准确性:数量、规格、预算是否与实际需求匹配,附件是否齐全。
审批意见:通过OA系统或纸质签字确认,若需求不明确或预算超标,需退回需求部门补充说明。
注意事项:部门负责人需对需求的真实性、必要性负责,避免盲目采购或虚报需求。
第三步:采购部专业审核——合规性审查与供应商初步筛选
操作主体:采购部专员/经理
关键动作:
合规性审查:检查采购申请是否符合公司《采购管理制度》(如是否属于集中采购目录、是否达到招标金额标准)。
预算核对:对照公司年度预算,确认采购金额在预算范围内,超预算需提交财务部及总经理审批。
供应商初步筛选:
若需求部门未指定供应商,采购部通过《供应商信息库》筛选符合条件的供应商(资质、产能、价格、合作历史等);
若需求部门指定供应商,采购部需核查供应商资质(营业执照、相关行业许可证、质量体系认证等),保证其具备供货能力。
审批意见:通过OA系统反馈审核结果,若需补充供应商信息或调整预算,通知需求部门配合。
示例:采购部发觉“型号零件”采购金额达1.5万元,属于公司集中采购范围,需启动供应商招标流程,从《合格供应商名单》中筛选3家以上供应商参与报价。
第四步:分级审批——权限管控,风险把控
操作主体:根据采购金额分级审批(以下为示例,企业可根据自身权限调整)
小额采购(≤5000元):采购部经理审批;
中额采购(5000元-5万元):采购部经理+财务总监审批;
大额采购(>5万元):采购部经理+财务总监+总经理审批;
战略采购/特殊采购:需提交总经理办公会审议。
关键动作:
审批人根据采购申请的必要性、预算合理性、供应商资质等信息,在OA系统中签署审批意见(“同意”“驳回”“补充材料”)。
若驳回,需明确驳回原因(如“超预算”“供应商资质不全”),退回至上一环节整改。
注意事项:严禁越级审批,审批人需对审批结果的合规性、合理性承担相应责任。
第五步:供应商选择与合同签订——公平公正,规范合作
操作主体:采购部、法务部(可选)、需求部门
关键动作:
供应商确定:
小额采购:可直接从《合格供应商名单》中选择1家性价比最高的供应商;
中大额采购:组织询价、比价或招标(至少3家供应商参与),综合评估价格、质量、交期、服务等因素,确定最终供应商。
合同拟定:采购部根据采购需求与供应商拟定《采购合同》,明确标的物名称、规格、数量、单价、总价、交付时间、验收标准、付款方式、违约责任等条款。
合同审批:法务部审核合同条款的合规性,采购部及需求部门确认内容无误后,按权限审批(如总经理审批)。
合同签订:双方签字盖章(电子合同或纸质合同),采购部留存原件,复印件分发至需求部门、财务部。
示例:“型号零件”采购合同需约定:交付时间(下单后7个工作日)、验收标准(按GB/T1804-2000标准,次品率≤1%)、付款方式(验收合格后30天支付全款)。
第六步:采购执行与验收——落地实施,质量把控
操作主体:采购部(跟进交付)、需求部门(验收)
关键动作:
订单下达:采购部根据合
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