医疗公司内部审计管理办法.doc

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医疗公司内部审计管理办法

一、总则

本公司内部审计管理办法旨在加强公司内部监督,规范公司运营,提高公司管理水平和经济效益,保障公司资产安全,维护股东和员工的合法权益。内部审计作为公司治理的重要组成部分,通过独立、客观的监督和评价活动,对公司的财务收支、经济活动、内部控制等进行审查和评价,为公司管理层提供决策支持,促进公司实现战略目标。

公司内部审计工作遵循独立性、客观性、公正性、严谨性的原则,以国家法律法规、公司规章制度为依据,确保审计工作的合法性、规范性和有效性。同时,内部审计工作注重与公司企业文化和经营理念相结合,积极推动公司形成良好的内部控制环境和风险管理文化。

二、适用范围

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