- 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
中央企业风险管理与企业内部控制相关知识试卷
一、单项选择题(每题1分,共20题)
1.中央企业风险管理的首要目标是()
A.确保企业战略目标的实现
B.降低企业经营成本
C.提高企业市场份额
D.增强企业员工福利
答案:A。企业风险管理是围绕战略目标展开的,首要目标就是保障战略目标的达成。
2.以下不属于内部控制五要素的是()
A.控制环境
B.风险评估
C.成本控制
D.信息与沟通
答案:C。内部控制五要素为控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督,成本控制不属于。
3.企业在进行风险评估时,应考虑的风险类型不包括()
A.战略风险
B.财务风险
C.自然风险
D.合规风险
答案:C。常见的企业风险评估考虑战略、财务、市场、运营、合规等风险,自然风险不是常规评估考虑类型。
4.内部控制的核心是()
A.不相容职务分离
B.授权审批控制
C.会计系统控制
D.财产保护控制
答案:A。不相容职务分离能有效防止舞弊和错误,是内部控制的核心。
5.中央企业开展风险管理工作,应将风险管理与()相结合。
A.企业战略
B.企业文化
C.企业营销
D.企业研发
答案:A。风险管理要围绕企业战略来进行,与战略相结合。
6.下列关于内部控制评价的说法,错误的是()
A.内部控制评价可以由企业内部审计部门进行
B.内部控制评价应定期开展
C.内部控制评价只关注财务报告内部控制
D.内部控制评价结果应向管理层报告
答案:C。内部控制评价不仅关注财务报告内部控制,还包括非财务报告内部控制。
7.企业风险管理中,风险应对策略不包括()
A.风险规避
B.风险降低
C.风险转移
D.风险保留
答案:D。常见风险应对策略有风险规避、降低、转移、承受,没有风险保留这种规范表述。
8.下列属于内部控制活动中的预防性控制措施的是()
A.定期盘点财产
B.对交易进行复核
C.职责分离
D.编制银行存款余额调节表
答案:C。职责分离能在业务发生前防止错误和舞弊,属于预防性控制,其他多为检查性控制。
9.中央企业风险管理的组织体系应包括()
A.董事会、风险管理委员会、风险管理职能部门
B.股东大会、监事会、风险管理部门
C.管理层、工会、风险管理小组
D.员工代表大会、审计部门、风险管理专员
答案:A。风险管理组织体系通常包括董事会、风险管理委员会、风险管理职能部门等。
10.企业在评估风险发生的可能性时,可采用的方法不包括()
A.问卷调查法
B.专家咨询法
C.历史数据分析法
D.德尔菲法
答案:A。常用评估风险可能性的方法有专家咨询法、历史数据分析法、德尔菲法等,问卷调查法一般不用于此。
11.内部控制缺陷按其影响程度分为()
A.重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷
B.设计缺陷、运行缺陷
C.财务缺陷、非财务缺陷
D.内部缺陷、外部缺陷
答案:A。按影响程度,内部控制缺陷分为重大、重要、一般缺陷。
12.企业风险管理的流程不包括()
A.风险识别
B.风险计量
C.风险处置
D.风险预警
答案:B。风险管理流程包括风险识别、评估、应对、监控等,风险计量不是独立流程环节。
13.下列关于内部监督的说法,正确的是()
A.内部监督只需要在年末进行
B.内部监督由外部审计机构执行
C.内部监督可以分为日常监督和专项监督
D.内部监督不需要形成书面报告
答案:C。内部监督可分为日常监督和专项监督,应定期进行,由企业内部执行,需形成书面报告。
14.企业在进行风险识别时,应关注的内部因素不包括()
A.人力资源
B.市场需求
C.企业文化
D.信息技术
答案:B。市场需求属于外部因素,人力资源、企业文化、信息技术是内部因素。
15.内部控制的目标不包括()
A.合理保证企业经营管理合法合规
B.绝对保证企业资产安全
C.提高经营效率和效果
D.促进企业实现发展战略
答案:B。内部控制是合理保证资产安全,不是绝对保证。
16.中央企业风险管理中,风险偏好是指()
A.企业愿意承担的风险水平
B.企业能够承担的最大风险
C.企业面临的所有风险
D.企业规避的风险类型
答案:A。风险偏好是企业愿意承担的风险水平。
17.下列属于控制活动中信息系统控制的是()
A.对信息系统的访问进行授权
B.对员工进行培训
C.对财务报表进行审计
D.对固定资产进行盘点
答案:A。对信息系统访问授权属于信息系统控制,其他不属于此范畴。
18.企业在制定风险应对措施时,应考虑的因素不包括()
A.风险的性质
B.企业的战略目标
C.员工的个人喜好
D.成本效益原
文档评论(0)