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2025年银行审计考试题库及答案
一、单项选择题(每题2分,共10题)
1.银行内部审计的主要目的是()
A.发现员工错误并惩罚
B.评估和改善风险管理、控制和治理过程的有效性
C.单纯审查财务报表
D.增加银行的业务量
答案:B
2.银行审计中,对贷款业务审计的重点不包括()
A.贷款的审批流程
B.贷款客户的家庭住址
C.贷款的风险分类
D.贷款的抵押物评估
答案:B
3.以下哪项不是银行审计的证据来源()
A.银行内部文件
B.员工的口头陈述
C.毫无根据的传闻
D.业务交易记录
答案:C
4.在银行审计中,审计抽样的目的是()
A.减少审计工作量
B.以部分推断整体情况
C.只检查重点账户
D.为了快速完成审计
答案:B
5.银行审计中,对内部控制的审计主要是为了()
A.找出控制薄弱环节
B.取代内部控制
C.单纯检查控制文档
D.干扰正常业务流程
答案:A
6.银行电子银行系统审计时,重点关注的不包括()
A.系统的安全性
B.客户在银行的存款余额
C.交易的完整性
D.数据的必威体育官网网址性
答案:B
7.银行审计人员的职业道德不包括()
A.客观公正
B.隐瞒审计发现的问题
C.必威体育官网网址
D.专业胜任能力
答案:B
8.银行审计计划制定的依据不包括()
A.以往审计的结果
B.银行的业务战略
C.虚构的业务风险
D.监管要求
答案:C
9.对银行资金流动性审计时,主要关注()
A.资金的来源和运用是否合理
B.银行员工的工资水平
C.银行的办公环境
D.银行行长的私人财产
答案:A
10.银行审计报告的使用者不包括()
A.银行管理层
B.监管机构
C.银行的竞争对手
D.银行股东
答案:C
二、多项选择题(每题2分,共10题)
1.银行审计的范围包括()
A.财务审计
B.业务操作审计
C.信息系统审计
D.合规性审计
答案:ABCD
2.银行审计中常用的审计方法有()
A.审阅法
B.核对法
C.函证法
D.分析法
答案:ABCD
3.银行贷款业务审计时应检查()
A.贷款合同的完整性
B.贷款利率是否合规
C.贷款的回收情况
D.贷款营销人员的业绩
答案:ABC
4.银行内部控制要素包括()
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.监督
答案:ABCDE
5.银行审计中对市场风险的审计内容有()
A.利率风险
B.汇率风险
C.股票价格风险
D.商品价格风险
答案:ABCD
6.以下属于银行审计证据特性的是()
A.充分性
B.相关性
C.可靠性
D.美观性
答案:ABC
7.银行审计人员应具备的知识包括()
A.金融知识
B.审计知识
C.法律法规知识
D.计算机知识
答案:ABCD
8.在银行审计中,对银行声誉风险的审计可关注()
A.客户投诉处理情况
B.媒体报道情况
C.银行的社会责任履行情况
D.银行员工的学历水平
答案:ABC
9.银行现金业务审计应审查()
A.现金收付的准确性
B.现金库存限额的执行情况
C.现金押运的安全性
D.现金出纳员的外貌
答案:ABC
10.银行审计的风险包括()
A.固有风险
B.控制风险
C.检查风险
D.市场风险
答案:ABC
三、判断题(每题2分,共10题)
1.银行审计只需要审查银行的财务报表。()
答案:错误
2.银行内部审计部门独立于其他部门是为了保证审计的客观性。()
答案:正确
3.银行审计人员不需要了解银行的业务流程。()
答案:错误
4.在银行审计中,所有的账户都需要进行详细审计。()
答案:错误
5.银行合规性审计主要检查银行是否遵守法律法规和监管要求。()
答案:正确
6.银行审计结果不需要向银行员工通报。()
答案:错误
7.银行信息系统审计只需要检查系统的硬件设备。()
答案:错误
8.银行审计中对操作风险的审计主要关注员工的操作失误。()
答案:正确
9.银行审计计划一旦制定就不能更改。()
答案:错误
10.银行审计报告应客观、准确地反映审计结果。()
答案:正确
四、简答题(每题5分,共4题)
1.简述银行审计中对风险管理审计的主要内容。
答案:主要内容包括评估银行风险识别、风险评估、风险应对策略的合理性与有效性;审查风险管理制度的健全性;对信用风险、市场风险、操作风险等各类风险的管理措施进行检查,如信用风险中的贷款审批流程和风险分类准确性等。
2.银行内部
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