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审计员考试题及答案
1.审计的本质是()
A.一种经济监督活动
B.一种核算活动
C.一种管理活动
D.一种决策活动
答案:A
2.审计的独立性主要体现在()
A.组织独立
B.经济独立
C.工作独立
D.以上都是
答案:D
3.以下哪种审计类型侧重于对财务报表的真实性和公允性进行审查()
A.内部审计
B.外部审计
C.政府审计
D.合规审计
答案:B
4.审计证据的可靠性受多种因素影响,以下哪种证据可靠性最高()
A.被审计单位内部生成的证据
B.被审计单位提供的口头证据
C.注册会计师直接获取的证据
D.被审计单位外部生成的证据
答案:C
5.审计工作底稿的作用不包括()
A.支持审计报告
B.便于后续审计查阅
C.记录审计过程
D.替代审计证据
答案:D
6.在审计抽样中,以下哪种抽样方法适用于总体特征差异较大的情况()
A.简单随机抽样
B.系统抽样
C.分层抽样
D.整群抽样
答案:C
7.内部控制的要素不包括()
A.控制环境
B.风险评估过程
C.控制活动
D.财务报表分析
答案:D
8.审计报告的收件人一般是()
A.被审计单位管理层
B.被审计单位股东
C.审计业务委托人
D.监管机构
答案:C
9.以下哪种情况会导致审计意见类型为保留意见()
A.审计范围受到限制
B.财务报表存在重大错报
C.被审计单位拒绝提供必要的审计资料
D.审计证据不充分
答案:A
10.内部审计机构的设置应遵循()原则。
A.独立性
B.客观性
C.权威性
D.以上都是
答案:D
11.审计人员在审计过程中发现被审计单位存在舞弊行为,应首先()
A.向管理层报告
B.向监管机构报告
C.扩大审计程序,以确定舞弊的范围和影响
D.与被审计单位沟通,要求其整改
答案:C
12.审计计划阶段的主要工作不包括()
A.了解被审计单位基本情况
B.初步评估审计风险
C.制定审计方案
D.实施实质性程序
答案:D
13.以下哪种审计程序属于实质性程序()
A.检查
B.观察
C.函证
D.以上都是
答案:D
14.审计人员在审计应收账款时,通常会采用()程序来验证其真实性。
A.函证
B.检查销售合同
C.分析账龄
D.以上都是
答案:A
15.审计工作的起点是()
A.审计计划
B.审计实施
C.审计报告
D.后续跟踪
答案:A
16.以下哪种情况会影响审计人员的独立性()
A.审计人员持有被审计单位少量股票
B.审计人员的近亲属在被审计单位担任重要职务
C.审计人员与被审计单位存在经济利益关系
D.以上都是
答案:D
17.审计人员在审计过程中应保持职业怀疑态度,以下关于职业怀疑的说法不正确的是()
A.对审计证据进行审慎评价
B.对管理层和治理层的诚信和道德价值观保持警惕
C.假设被审计单位管理层是不诚信的
D.对可能存在的舞弊迹象保持警觉
答案:C
18.审计报告的日期一般是指()
A.审计工作完成的日期
B.审计报告提交给委托人的日期
C.审计报告签发的日期
D.被审计单位财务报表截止的日期
答案:A
19.内部审计的目标不包括()
A.评价内部控制的有效性
B.促进组织目标的实现
C.为外部审计提供便利
D.检查财务报表的真实性
答案:D
20.审计人员在审计过程中发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应()
A.直接向管理层提出改进建议
B.在审计报告中披露内部控制缺陷
C.要求被审计单位立即整改
D.以上都是
答案:D
1.审计的职能包括()
A.经济监督
B.经济评价
C.经济鉴证
D.经济决策
答案:ABC
2.审计证据的种类包括()
A.书面证据
B.实物证据
C.视听证据
D.口头证据
答案:ABCD
3.审计工作底稿的内容通常包括()
A.审计计划
B.审计程序执行情况记录
C.审计证据
D.审计结论
答案:ABCD
4.内部控制的控制活动包括()
A.授权审批控制
B.不相容职务分离控制
C.会计系统控制
D.财产保护控制
答案:ABCD
5.审计报告的基本要素包括()
A.标题
B.收件人
C.引言段
D.意见段
答案:ABCD
6.内部审计的特点包括()
A.服务的内向性
B.审查的及时性
C.范围的广泛性
D.作用的稳定性
答案:ABCD
7.审计人员在审计过程中可以采用的审计方法有()
A.检查
B.观察
C.询问
D.函证
答案:ABC
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