- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2025年审计师考试审计审计方法案例分析试卷
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、审计计划与风险评估
要求:请根据审计师考试的要求,从风险评估、审计目标、审计程序等方面,对以下案例进行分析,并回答相关问题。
1.某公司2019年度财务报表显示,公司营业收入较上年增长30%,但净利润却下降了10%。请分析该公司营业收入增长而净利润下降的原因,并提出相应的审计程序。
2.某审计师在审计过程中发现,该公司存货周转率低于行业平均水平,且存货跌价准备计提不足。请分析这一现象可能存在的风险,并提出相应的审计程序。
3.某审计师在审计过程中,发现该公司财务报表存在以下异常情况:应收账款周转率异常下降,预付款项异常增加。请分析这些异常情况可能存在的风险,并提出相应的审计程序。
4.某审计师在审计过程中,发现该公司固定资产折旧政策与行业惯例不符。请分析这一现象可能存在的风险,并提出相应的审计程序。
5.某审计师在审计过程中,发现该公司财务报表存在重大舞弊嫌疑。请分析舞弊嫌疑的原因,并提出相应的审计程序。
6.某审计师在审计过程中,发现该公司内部控制存在重大缺陷。请分析这一缺陷可能存在的风险,并提出相应的审计程序。
7.某审计师在审计过程中,发现该公司财务报表存在重大错报风险。请分析错报风险的原因,并提出相应的审计程序。
8.某审计师在审计过程中,发现该公司财务报表存在重大舞弊风险。请分析舞弊风险的原因,并提出相应的审计程序。
9.某审计师在审计过程中,发现该公司财务报表存在重大财务风险。请分析财务风险的原因,并提出相应的审计程序。
10.某审计师在审计过程中,发现该公司财务报表存在重大会计政策变更风险。请分析会计政策变更风险的原因,并提出相应的审计程序。
二、内部控制测试
要求:请根据审计师考试的要求,对以下案例进行分析,并回答相关问题。
1.某公司在内部控制测试过程中,发现采购部门存在以下问题:采购流程不规范,采购价格虚高。请分析这一问题可能存在的风险,并提出相应的内部控制措施。
2.某公司在内部控制测试过程中,发现销售部门存在以下问题:销售回款不及时,应收账款周转率低。请分析这一问题可能存在的风险,并提出相应的内部控制措施。
3.某公司在内部控制测试过程中,发现生产部门存在以下问题:生产流程不规范,产品质量不稳定。请分析这一问题可能存在的风险,并提出相应的内部控制措施。
4.某公司在内部控制测试过程中,发现财务部门存在以下问题:财务报表编制不规范,财务数据准确性差。请分析这一问题可能存在的风险,并提出相应的内部控制措施。
5.某公司在内部控制测试过程中,发现人力资源部门存在以下问题:招聘流程不规范,员工离职率高。请分析这一问题可能存在的风险,并提出相应的内部控制措施。
6.某公司在内部控制测试过程中,发现研发部门存在以下问题:研发流程不规范,新产品研发周期长。请分析这一问题可能存在的风险,并提出相应的内部控制措施。
7.某公司在内部控制测试过程中,发现信息系统部门存在以下问题:信息系统安全措施不足,数据泄露风险高。请分析这一问题可能存在的风险,并提出相应的内部控制措施。
8.某公司在内部控制测试过程中,发现法务部门存在以下问题:合同管理不规范,合同纠纷风险高。请分析这一问题可能存在的风险,并提出相应的内部控制措施。
9.某公司在内部控制测试过程中,发现采购部门存在以下问题:供应商选择不规范,采购成本高。请分析这一问题可能存在的风险,并提出相应的内部控制措施。
10.某公司在内部控制测试过程中,发现销售部门存在以下问题:销售渠道管理不规范,市场拓展风险高。请分析这一问题可能存在的风险,并提出相应的内部控制措施。
四、审计证据收集与分析
要求:请根据审计师考试的要求,对以下案例进行分析,并回答相关问题。
4.某审计师在审计某公司时,发现以下情况:该公司应收账款账面余额较大,但现金流量表中现金流入金额较小。请分析这一差异可能的原因,并提出收集和分析相关审计证据的步骤。
五、审计报告撰写
要求:请根据审计师考试的要求,对以下案例进行分析,并回答相关问题。
5.某审计师在完成某公司审计工作后,发现以下情况:该公司财务报表存在重大错报风险,但公司管理层拒绝调整错报。请分析审计师在撰写审计报告时应包括哪些内容,并说明如何表达审计意见。
六、审计师职业道德
要求:请根据审计师考试的要求,对以下案例进行分析,并回答相关问题。
6.某审计师在审计过程中,发现公司存在重大舞弊行为,但公司管理层要求审计师保守秘密,不对外披露。请分析审计师在这种情况下应如何处理,并说明如何遵守审计师职业道德规范。
本次试卷答案如下:
一、审计计划与风险评估
1.解析思路:分析营业收入增
您可能关注的文档
- 2025年宠物训导师职业能力测试卷:宠物训导师实习经历与工作成果试题.docx
- 2025年宠物训导师职业能力测试卷:宠物训导师宠物医疗用品市场调研与品牌定位试题.docx
- 2025年宠物训导师职业能力测试卷:宠物训导师宠物培训课程设计知识试题.docx
- 2025年宠物训导师职业能力测试卷:宠物训导师宠物美容用品包装与设计试题.docx
- 2025年小学英语毕业考试模拟试卷(英语翻译技巧与词汇积累试题).docx
- 2025年系统集成项目管理工程师考试项目管理人工智能与神经网络算法试题.docx
- 2025年涂装工(高级)职业技能鉴定试卷:涂装施工质量控制与优化策略解析与应用案例.docx
- 2025年山西省事业单位招聘考试综合类专业能力测试试卷(化工类)备考指南与技巧.docx
- 2025年宠物训导师职业能力测试卷:宠物训导师宠物训练课程设计与实施.docx
- 2025年摄影师职业技能鉴定试卷(摄影器材研发).docx
- 2025年注册会计师考试《会计》财务报表分析现金流量表分析模拟试题.docx
- 宣纸介绍PPT英语课件.pptx
- 2025年涂装工职业技能鉴定试卷(涂装施工管理优化与执行).docx
- 2025年消防执业资格考试:消防应急通信保障通信设备回收施工方案进度控制试题.docx
- 2025年消防安全知识培训考试题库:消防信息化建设信息化项目管理试题.docx
- 宣城企业秘书培训课件.pptx
- 专科护理培训实用手册.pptx
- 2025年心理咨询师实操技能考核试卷:心理测评与评估方法试题.docx
- 2025年涂装工职业技能鉴定试卷(初级)理论知识试题解析及实操练习.docx
- 2025年日语N2模拟试题:日语阅读理解深度分析与实战技巧.docx
最近下载
- 浙江杭州余杭交通集团有限公司招聘笔试题库2023.pdf VIP
- 人工胆囊、人工胆囊设备和人工胆囊在胆囊手术中的应用.pdf VIP
- 重力与弹力高一上学期物理人教版2019必修第一册+.pptx VIP
- 胃癌的诊治现状与进展.pptx VIP
- 数控压装压力机 第2部分:技术条件.docx VIP
- 【课件】匀变速直线运动速度与时间的关系+课件-高一上学期物理人教版(2019)必修第一册.pptx VIP
- XX医院职能部门监管手术、麻醉授权管理督导、检查、总结、反馈及持续改进记录表.pdf VIP
- 电力调度数据网络接入技术规范及网络拓扑图.doc VIP
- ZZGA高频开关整流器使用说明书.doc
- 危重患者院内转运PPT.pptx VIP
文档评论(0)