- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
乡镇卫生院财务自查的工作报告
XXXX卫生局:
根据县局《关于县乡医疗卫生单位20XX年度财政财务收支
情况进行自查的通知》的要求,XXXXX卫生院按照自查的范围和
项目,结合本院20XX年的实际情况,逐条对照,认真核查,现
将自查结果作以汇报:
一、财务管理内控机制建设及制度执行情况
1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健
全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、
《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会
计档案管理制度》等,做到有章可循。
2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计
1人、出纳1人,会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展
日常工作。
二、预算执行和会计核算情况
1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制
原则,采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理,未发
生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象,日常业务
收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。
4、20XX年收支结余:20XX年年末结余14万元,提取专用
-1-
基金(职工福利基金)6万元,转入事业基金8万元。
三、预算外资金收支管理情况:
由于本院业务用房20XX年拆除重建,未开展住院业务,本
院对下属的XXXX门诊(1-6月)XXXX门诊部(1-9月)给予60%的基
本工资和60%的津贴拨款,差额部分及费用由各点独立核算。从
报表反映出来的总体情况是:职工的全额工资和全部津贴全部到
位,未增加新的债务,达到收支两条线的运行模式,无坐支、隐
瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。
总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发
放,差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规
定的标准进行列支,并实行经办人、院长、财务签审小组三签字,
无挥霍浪费现象。
四、银行帐号开设和管理
全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国
债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账
户。不存在私开账户情况。
五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况
总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管
理,实行验旧领新,对各点的票据领用建立了详细台帐,保证了
票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规
-1-
定操作,20XX年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生
监督检查工作做到依法办事,无乱收费、乱罚款行为。
六、专项资金的管理使用
合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求,在
收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实,既不存在虚报
冒领、恶意套取,也不存在滞留、挤占、挪用。
七、资产管理情况:
因XXX门诊于20XX年7月迁至总院,除购置了办公桌椅、
空调、打印机外,未购置大的固定资产。
20XX年省配村卫生室资产25套,按卫生厅要求纳入医院财
产管理,现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室,20XX
年医院逐卫生室进行财产清查,并签定了使用协议,明确了医院
与村卫生室对所配资产的权利和义务。
-1-
文档评论(0)