医院财务稽核制度优选x .pdfVIP

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医院财务稽核制度

为做到会计资料真实准确合法,严肃国家财经纪律,完善

财务制度,规范财务工作流程,根据医院财务制度,特制定本

制度。

一、原始凭证的审核:

(一)对原始凭证要在付款结算和填制记帐凭证前加以审

核。

(二)对原始凭证的真实性和合法性进行审核。

(三)原始凭证还须有经办人、审批人签章。

(四)对不符合规定的原始凭证,要退回。对有问题的,及

时向领导汇报。

二、记帐凭证的审核:

(一)审核填制凭证的日期和编号是否齐全、正确。

(二)审核摘要说明是否达到简明扼要、概括。

(三)审核使用会计科目名称、应借应贷以及金额是否正确。

(四)审核凭证的填制记帐和会计主管等的盖章是否齐全。

(五)不经审核的记帐凭证,不得登记入帐。

三、会计帐簿的审核

(一)审核使用帐簿形式,是否符合会计制度的规定。

(二)审核帐簿经管一览表和目录的内容盖章是否齐全。

(三)复核记帐内容是否完整,是否按时间顺序及时记帐,

字迹是否清楚,数字是否明确等。

(四)复核更正帐簿错误记录,是否按规定进行。

(五)复核结帐是否定期进行,现金帐是否做到日清月结,

银行帐是否按期同银行核对并余额相符,未达帐项是否核对清

楚。

四、会计报表复核

(一)复核编制的报表种类是否齐全期等内容是否完备。

(二)复核报表内容是否完整。

(三)复核有无纂改会计报表的情况。

(四)复核报表的编报是否及时。

五、财务收支预算的审核。

(一)编制的依据是否正确;

(二)编制的方法是否得当;

(三)编制的预算是否符合本院的实际;

(四)有关文字说明是否清楚;

(五)实现收支预算的方法是否行之有效。

本制度由财务科负责制定、修改,自下发之日起执行。

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