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中控智联
NEEQ:430122
北京中控智联科技股份有限公司
年度报告
2022
1
目录
第一节重要提示、目录和释义3
第二节公司概况6
第三节会计数据、经营情况和管理层分析8
第四节重大事件17
第五节股份变动、融资和利润分配18
第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况25
第七节公司治理、内部控制和投资者保护29
第八节财务会计报告32
第九节备查文件目录105
2
第一节重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李杰、主管会计工作负责人宋宁及会计机构负责人(会计主管人员)宋宁保证年度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在□是√否
异议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性□是√否
董事会是否审议通过年度报告√是□否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否被出具非标准审计意见√是□否
1、董事会就非标准审计意见的说明
一、非标审计意见所涉及事项
与持续经营相关的重大不确定性
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二所述,截至
2022年12月31日,公司期末所有者权益为5,759,312.64元,累计亏损6,310,631.31元,亏损超过
股本金额的50%,中控智联公司虽然在财务报表附注二中批露了拟采取的改善措施,但我们认为中控
智联公司的持续经营仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、董事会对非标审计意见的说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表出具了带持续经营重大不确定
性段落的无保留意见审计报告,该非标准审计意见所涉及事项不存在违反企业会计准则及其相关信息
披露规范性规定的情形。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的非标准审计意见能够真实、准确、完整的反映公司
实际情况。董事会表示理解,董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效
措施消除非标准审计意见所涉及事项对公司的影响。
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