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2024年财务审计岗位职责范文(二篇)--第1页
2024年财务审计岗位职责范文
1制定并持续优化公司内部审计管理制度与内部审计工作流程;
2、编制内部审计年度工作计划;
3、有针对性的对公司开展专项审计工作,重点关注对公司经营目
标影响较大的高风险领域、重要业务事项及重要业务流程等,为公司
管理层提供决策建议;
4、组织开展对下属公司重大经营活动,重大项目,重大经济合同
等事项等有关的经济活动进行专项审计,并对发现的问题进行监督整
改,并提交审计报告;
5、组织开展公司所属专业公司负责人进行任期或任中经济责任审
计,完成审计报告及审计档案整理及归档工作;
6、协调配合上级公司以及外部监管机构对公司的审计监督检查工
作;
7、对内、外部审计中发现的问题督促相关单位进行整改,跟踪检
查整改结果,防范风险发生;负责内部审计中介机构的选聘与监督管
理。
2024年财务审计岗位职责范文(二)
主要涵盖以下方面:
一、核查财务报表
作为财务审计的核心内容,审计人员需要仔细核对企业的财务报
表,确保其准确、完整、合规。具体包括审查资产负债表、利润表、
现金流量表等财务报表,确认其是否符合相关会计准则和法规,是否
真实反映了企业的财务状况和经营成果。
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2024年财务审计岗位职责范文(二篇)--第1页
2024年财务审计岗位职责范文(二篇)--第2页
二、评估会计政策
审计人员需要评估企业所采用的会计政策和核算方法是否合理,
是否能够客观地反映企业的经济业务。同时,还需要评估会计政策变
更的合理性和影响,以确保企业在财务报表中正确披露相关信息。
三、检查内部控制
审计人员需要评估企业的内部控制制度和流程是否有效,是否能
够确保财务报告的准确性和完整性。具体包括评估企业的风险管理制
度、财务管理制度、审计内控制度等,发现并纠正存在的问题,提出
改进建议。
四、确保遵守法律法规
审计人员需要确保企业在财务报告中遵守相关的法律法规。具体
包括确保企业的财务报告符合国家会计准则和会计法规定,及时披露
企业的财务状况、经营成果和现金流量等重要信息。
五、发现并纠正错误和不合规行为
审计过程中,审计人员需要发现并纠正企业财务报告中存在的错
误和不合规行为。具体包括纠正账务错误、财务处理错误、资产计量
错误等,及时向管理层报告并建议改进措施,确保财务报表的准确性
和合规性。
六、提供审计意见和建议
审计人员需要根据审计结果,提供客观、准确的审计意见和建
议。具体包括发表审计报告,对企业的财务状况、经营成果和现金流
量等进行总结和评价,并提出改进建议,帮助企业改善财务管理和内
部控制。
七、参与风险评估和预防
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2024年财务审计岗位职责范文(二篇)--第2页
2024年财务审计岗位职责范文(二篇)--第3页
审计人员需要参与企业的风险评估和预防工作,帮助企业识别和
评估潜在风险,并提出相应的控制措施。具体包括参与制定风险管理
策略、风险评估报告等,确保企业能够有效应对各种风险和挑战。
八、持续学习和专业发展
作为财务审计人员,需要
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