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财务部门预算执行情况考核记录汇总表
1.背景和目的
本记录汇总表旨在评估财务部门在执行预算方面的表现。通过
收集和整理预算执行情况的相关数据和信息,帮助管理层评估财务
部门的绩效,并为未来预算制定提供参考依据。
2.考核指标和内容
2.1预算执行率
-考核根据财务部门的预算执行情况,计算预算执行率。
-预算执行率=(实际执行金额/预算金额)*100%
-实际执行金额是指财务部门在实际操作过程中使用的资金金
额。
-预算金额是指财务部门在预算编制时确定的资金金额。
2.2预算偏差分析
-对财务部门的实际执行金额与预算金额之间的偏差进行分析
和解释。
-记录具体的预算偏差原因,并提出改进建议。
2.3预算执行效率
-通过考核财务部门的预算执行时间和效率,评估其绩效。
-记录财务部门在执行预算过程中出现的时间延迟或效率低下
的情况,并提出改进措施。
3.数据分析和汇总
3.1预算执行情况表
指标实际金额预算金额预算执行率
收入
支出
利润
3.2预算偏差分析表
指标实际金额预算金额偏差原因和解改进建议
释
收入
支出
利润
3.3预算执行效率表
指标执行时间效率评价备注
收入
支出
利润
4.结论和建议
基于以上数据分析和汇总,得出财务部门的预算执行情况考核
结论,并提出相应的改进建议,以提高财务部门在预算执行方面的
绩效。
5.附件
-相关财务报表和材料的附件。
以上为《财务部门预算执行情况考核记录汇总表》的内容,希
望能对您有所帮助。
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