工厂财务预算管理系统模板.xlsxVIP

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企业财务预算主要内容 财务预算主要包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表、预计现金流量表。具体如下: 1、现金预算 现金预算包括了现金收入、现金支出、现金余缺及资金的筹集与运用,也被称为现金收支预算,是财务预算的核心。可以反映企业在预算期内全部现金流入和现金流出的情况。 2、预计利润表 预计利润表是以汇总销售预算、各项成本费用预算、资本支出预算等资料为基础进行编制的,可以反映和控制企业在预算期内损益情况和盈利水平。 3、预计资产负债表 编制预计资产负债表以报告期的资产负债表作为基础,可以反映预算期末企业财务状况。 4、预计现金流量表 预计现金流量表可以反映企业经营活动、投资活动和筹资活动所产生的现金流量的预算情况。 财务预算表怎么编制? 1、编制之前搜集资料 编制财务预算表之前,应先搜集和整理企业内外部有关的历史资料,有利于对企业目前的经营、财务状况以及未来发展趋势进行全面掌握。 2、分析研究资料 采用时间数列分析及比率分析的方法,对所搜集整理好的资料进行研究,通过判断经济指标、数据的增减变动趋势和关系来推测预算值。 3、编制表格 根据个人所学财务知识,企业一定时期内的规划等,先编制销售预算,再编制生产预算、销售与管理费用预算。 4、掌握财务预算表的根据 一般编制损益表以销售预算、生产费用预算、期间费用预算、现金预算编制作为主要依据,预计财务状况表以预计资产负债表和预计损益表编制作为主要依据。 财务预算的特征: 1、综合性:无论是生产预算还是销售预算,由于这些实物性指标的一个重要特征就是不能加总,而必须按不同产品分别计量,因而决定了业务预算具有相对性的特征。 2、导向性:以财务目标为导向,就是企业的一切经济活动均应从企业的财务目标出发,体现实现企业财务目标的要求。作为以财务目标为起点进行层层分解所形成的控制指标体系,企业财务预算是财务目标的具体化。

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