论文选题参考-审计学.docVIP

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PAGE / NUMPAGES 《审计学》课程论文选题参考题库 风险导向审计的应用及存在问题的探析 审计重要性在应收账款审计中应用的探析 对××企业内部控制应用的探讨 ××公司审计案例分析 电子审计证据在审计中应用的思考 对会计师事务所审计风险控制的探析 对会计师事务所内部控制制度改进的思考 ××公司内部控制制度的探讨 应收账款(或存货、固定资产等)的审计风险与防范 对沈阳中小企业内部控制制度的探析 对完善沈阳民营企业内部控制环境的思考 沈阳民营企业销售环节内部控制制度的探析 对沈阳民营企业仓储环节内部控制制度的探析 对沈阳民营企业采购环节内部控制制度的探析 对企业应收账款审计的几点思考 对企业货币资金审计的思考 对企业存货审计的思考 对企业固定资产审计的思考 对企业无形资产审计的探讨 对企业营业收入审计的探讨 对企业生产成本审计的思考 对企业资产负债表审计的探讨——以××企业为例 对企业利润债表审计的探讨——以××企业为例 上市公司舞弊审计研究 浅谈上市公司内部控制、内部审计存在的问题及其对策 试论风险导向审计模式对完善我国国家审计技术方法的启示 我国内部经济效益审计研究 发挥“免疫系统”功能 加强内控审计 关于企业经济效益审计理论与实务的探讨 试论审计风险的规避与控制 论企业内部审计作用的发挥 我国注册会计师审计独立性研究 加强项目经济效益审计的思考 关于企业风险管理审计研究 XX公司内部审计问题研究 关于地方审计机关开展效益审计的思考 当前政府部门内部审计的现状与思考 企业内部审计工作调查与思考 内部审计如何适应供销合作社的改革和发展 内部效益审计程序研究 从会计信息失真看加强内部审计质量控制的必要性 内部审计:公司治理的左膀右臂 关于开展内部经济效益审计的思考 试论平衡计分卡在企业经济效益审计中的应用 浅谈基层审计机关探索开展资源环境审计工作的几种途径 试论企业内部控制的重要性——对XX公司销售与收入的内部控制剖析 关于某中小企业货币资金内部控制的调查报告 银行商业汇票的内部控制——XX案例分析 我国企业货币资金内部控制问题探讨 我国上市公司关联交易的内部控制探析 小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究 银行授信业务的内部控制研究——XX集团的授信设计 中小企业存货内部控制问题探讨 企业应收账款的内部控制分析 上市公司对外投资的内部控制研究 上市公司信息披露的内部控制研究 高校内部控制弱化的原因及对策—基于XX高校的调查报告 关于证券公司反洗钱内部控制的思考 会计委派制下的企业内部控制问题研究 xx公司清算审计程序设计及相关问题探讨 分析性复核在审计中的应用研究 xx会计事务所内部治理问题探讨 论应收账款审计方法的改进——基于XX上市公司的案例分析 上市公司关联方交易审计策略探析 地方政府干预下的审计失败案例研究——对XX公司舞弊的分析 经营失败与审计失败关系的研究——XX公司舞弊案例分析 现代风险导向审计的理论基础及在我国的适用性研究 审计风险模型的演进与必威体育精装版发展研究 风险导向审计在财务舞弊中的应用——对XX公司舞弊的分析 浅析我国上市公司审计合谋的发生原因及治理对策 XX年上市公司年报审计意见分析 对我国目前内部审计定位的思考 中小企业审计模式探析 论风险导向审计在内部审计中的运用 公允价值计量模式下的审计风险探讨 浅析证券公司的审计风险 论应收账款的审计风险 信息化环境下审计导向模式探析 公共投资项目绩效链审计模式探析 浅谈现代风险导向审计的应用——基于XX的案例分析 浅谈电子商务下的审计风险及控制——基于XX的案例分析 浅谈审计风险及防范——基于XX的案例分析 审计风险模型的演进与发展研究 风险导向审计在财务舞弊中的应用——对XX公司舞弊的分析 对审计风险及其防范机制的探讨 试论审计风险的规避与控制 试论风险导向审计模式对完善我国国家审计技术方法的启示 基于ERP环境下的效益审计 试论平衡计分卡在企业经济效益审计中的应用 浅析领导干部离任审计——基于xx的分析 关于政府绩效审计效果的研究 经济责任审计的方法探讨 关于企业经济效益审计方法运用效果的分析 浅析建筑企业工程项目经济效益审计重点 社保基金绩效审计目标与内容分析 浅论企业社会责任审计 加强项目经济效益审计的思考 论金融资产的审计风险 商业银行舞弊审计策略及方法 论信息系统审计的审计风险 基于IT环境下企业内部审计的应用研究 信息化环境下审计的重点和难点探讨 网络环境下审计方法发展探析 .论电子商务的审计流程与方法 计算机辅助审计采集审计证据的方法探讨 论上市公司内部审计模式的选择 会计师事务所核心竞争力分析 关于注册会计师法律责任对象与内容的思考 对我国注册会计师鉴证准则执行效果的分析 注册会计师如何审计上市公司的盈余管理 对上市公司常年审

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