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财务治理制度
( 一) ,费用报销制度
1,报销人必需取得合法有效的报销单据 ( 发票 ) 特殊情形除外;
2,费用报销单填写及票据粘贴要求:
报销单据填写应力求干净美观,不得随便涂改;报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;报销单各项目应填写完整,大小写金额一样,并经领导批准;有实物的报销单据须由验收人验收后在单
据 ( 发票 ) 背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单;
3,差旅费报销具体应事先报告请示领导,经批准后方可报销;
4,办公费报销由办公室负责统一选购报销;
5,业务款待费应事先报告请示领导,经批准后方可款待
.
6 ,费用报销审批基本流程:
经办人填 项目负责人
会计审核
总经理审批签
写报销单 审批签字
报销凭证
字
经办人领款签字出纳审核并付款
经办人
领款签字
出纳审核
并付款
凡发生费用后取得报销单据后,应准时办理报销手续;对审批手续齐全的报销单据应准时赐予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销,对审核人,审批人在资料不全,原始凭证不充分,项目不真实的情形下签名财务不予报销,并向报销人说明退回理由;
( 二) ,材料,办公物资财务治理制度
1,材料选购人员依据工程部材料选购方案准时选购,全部选购的材料,物品必需附有正规发票
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特殊情形除外(成批选购必需附发货清单) ,材料运费单独结算的必需附有正规运输发票,且必需附库管人员现场验收入库单,后交由财务会计审核,总经理审批后,出纳才能支付,结算;对于临时
未取得发票或赊购的材料也应将材料入,出库单送交财务,由财务暂估入库挂账;但最终必需有供
应商供应的正规发票才能列冲暂估入库材料;
2,单据 / 发票说明:供应商开具的发票应列明单位名称,写清材料名称,规格,单价,数量,
金额等事项;同时加盖开票单位“发票专用章”或“财务专用章”等有效章,全部单据 / 发票不答应有涂改,特殊是金额涂改的为无效单据 / 发票,材料选购人员有权要求单据 / 发票供应者重新开具;材料选购人员应在选购前向供应商声明,由其供应的发票被税务部门验证为假发票而对我项目部造
成的缺失由供应商承担全部责任;
3,库管人员对库存材料负有保管的责任,对发出材料负有监督责任;每天依据施工现场材料购进和耗用实际的数量,准时办理入,出库手续,并将入,出库单准时上交财务;同时依据入,出库 单登记材料明细账簿;并坚持每月与财务账簿核对一次,确保材料的入,出库真实,精确;
3,项目部选购或自有的办公物资,仪器设备由办公室归类建立登记清册;发出时由领用人签字负责保管,原领用人由于工作变动时,应办理移交手续;对于物资,仪器正常合理耗用费用由公司 承担,由于个人缘由丢失或损坏由个人赔偿;
( 三) ,机械设备财务治理制度
机械进场时,机械治理人员严格依据机械治理规定建立机械设备台账信息,具体记录,核对机
械入场时间,机械型号,操作手(驾驶员) ,依据先签订租赁合同后进场工作的原就执行,现场机械
治理人员每天必需对每台机械进行严格计时,考勤,按要求登记《机械设备租用签认单》 ,并于每周
将台班记录准时上交财务;月底财务部统计,核实后,并依据出租方供应的正规租赁发票,按财务治理要求办理支付,结算手续;
( 四) ,人工费用财务治理制度
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1,全部人工进场按公司治理要求第一签订《劳动合同书》 ,同时要求进场人工必需供应有效身
份证复印件,由办公室建立人事治理档案;
2,人工费结算单 计日工签认单 ,必需有施工负责人,施工员,计量员,现场负责人,项目经理签字,并经财务审核,方能作为结算,支付或财务挂账的依据凭证;
3,民工工资支付应按统一格式结算;表中必需注明姓名,性别,身份证号,工种,工资标准,考勤时间,应结算工资,实发工资,领款人签字 (捺印)事项;
(五),印鉴治理制度
一,印鉴范畴:
公章,财务专用章,发票专用章,预留银行印鉴法人私章,项目部专用章;二,印章治理
1,刻章
公司 / 项目部成立,基本印鉴章刻制,应由指定的印章治理人员刻制,后交由办公室备案;
2,保管
印鉴的治理应做到分散治理,相互制约,财务专用章由财务部负责人保管,公章,法人章由出纳保管,项目部专用章由专人或托付授权人保管;
3,使用
各部门文件资料需要盖章使用时,由各使用人员上报审批后,并登记《印章使用登记薄》后方可盖章使用;
4,废止,更换
废止或缴销的印鉴应由保管人员填写《废止申请》 ,并呈公司总经理审核后交由公司办公室统一废止或缴销;遗失印鉴时应由印鉴保管人员调谐《废止申请》 ,并呈公司总经理核准后,签批遗失处理及惩罚方法后,交由办公室按批示处理,如是遗失公司基本印
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