施工企业财务管理制度.docxVIP

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 财务治理制度 ( 一) ,费用报销制度 1,报销人必需取得合法有效的报销单据 ( 发票 ) 特殊情形除外; 2,费用报销单填写及票据粘贴要求: 报销单据填写应力求干净美观,不得随便涂改;报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;报销单各项目应填写完整,大小写金额一样,并经领导批准;有实物的报销单据须由验收人验收后在单 据 ( 发票 ) 背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单; 3,差旅费报销具体应事先报告请示领导,经批准后方可报销; 4,办公费报销由办公室负责统一选购报销; 5,业务款待费应事先报告请示领导,经批准后方可款待 . 6 ,费用报销审批基本流程: 经办人填 项目负责人 会计审核 总经理审批签 写报销单 审批签字 报销凭证 字 经办人领款签字出纳审核并付款 经办人 领款签字 出纳审核 并付款 凡发生费用后取得报销单据后,应准时办理报销手续;对审批手续齐全的报销单据应准时赐予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销,对审核人,审批人在资料不全,原始凭证不充分,项目不真实的情形下签名财务不予报销,并向报销人说明退回理由; ( 二) ,材料,办公物资财务治理制度 1,材料选购人员依据工程部材料选购方案准时选购,全部选购的材料,物品必需附有正规发票 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 特殊情形除外(成批选购必需附发货清单) ,材料运费单独结算的必需附有正规运输发票,且必需附库管人员现场验收入库单,后交由财务会计审核,总经理审批后,出纳才能支付,结算;对于临时 未取得发票或赊购的材料也应将材料入,出库单送交财务,由财务暂估入库挂账;但最终必需有供 应商供应的正规发票才能列冲暂估入库材料; 2,单据 / 发票说明:供应商开具的发票应列明单位名称,写清材料名称,规格,单价,数量, 金额等事项;同时加盖开票单位“发票专用章”或“财务专用章”等有效章,全部单据 / 发票不答应有涂改,特殊是金额涂改的为无效单据 / 发票,材料选购人员有权要求单据 / 发票供应者重新开具;材料选购人员应在选购前向供应商声明,由其供应的发票被税务部门验证为假发票而对我项目部造 成的缺失由供应商承担全部责任; 3,库管人员对库存材料负有保管的责任,对发出材料负有监督责任;每天依据施工现场材料购进和耗用实际的数量,准时办理入,出库手续,并将入,出库单准时上交财务;同时依据入,出库 单登记材料明细账簿;并坚持每月与财务账簿核对一次,确保材料的入,出库真实,精确; 3,项目部选购或自有的办公物资,仪器设备由办公室归类建立登记清册;发出时由领用人签字负责保管,原领用人由于工作变动时,应办理移交手续;对于物资,仪器正常合理耗用费用由公司 承担,由于个人缘由丢失或损坏由个人赔偿; ( 三) ,机械设备财务治理制度 机械进场时,机械治理人员严格依据机械治理规定建立机械设备台账信息,具体记录,核对机 械入场时间,机械型号,操作手(驾驶员) ,依据先签订租赁合同后进场工作的原就执行,现场机械 治理人员每天必需对每台机械进行严格计时,考勤,按要求登记《机械设备租用签认单》 ,并于每周 将台班记录准时上交财务;月底财务部统计,核实后,并依据出租方供应的正规租赁发票,按财务治理要求办理支付,结算手续; ( 四) ,人工费用财务治理制度 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 1,全部人工进场按公司治理要求第一签订《劳动合同书》 ,同时要求进场人工必需供应有效身 份证复印件,由办公室建立人事治理档案; 2,人工费结算单 计日工签认单 ,必需有施工负责人,施工员,计量员,现场负责人,项目经理签字,并经财务审核,方能作为结算,支付或财务挂账的依据凭证; 3,民工工资支付应按统一格式结算;表中必需注明姓名,性别,身份证号,工种,工资标准,考勤时间,应结算工资,实发工资,领款人签字 (捺印)事项; (五),印鉴治理制度 一,印鉴范畴: 公章,财务专用章,发票专用章,预留银行印鉴法人私章,项目部专用章;二,印章治理 1,刻章 公司 / 项目部成立,基本印鉴章刻制,应由指定的印章治理人员刻制,后交由办公室备案; 2,保管 印鉴的治理应做到分散治理,相互制约,财务专用章由财务部负责人保管,公章,法人章由出纳保管,项目部专用章由专人或托付授权人保管; 3,使用 各部门文件资料需要盖章使用时,由各使用人员上报审批后,并登记《印章使用登记薄》后方可盖章使用; 4,废止,更换 废止或缴销的印鉴应由保管人员填写《废止申请》 ,并呈公司总经理审核后交由公司办公室统一废止或缴销;遗失印鉴时应由印鉴保管人员调谐《废止申请》 ,并呈公司总经理核准后,签批遗失处理及惩罚方法后,交由办公室按批示处理,如是遗失公司基本印

文档评论(0)

橙老师资料铺 + 关注
实名认证
文档贡献者

精选资料欢迎下载

1亿VIP精品文档

相关文档