会计监督自查报告.docVIP

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会计监督自查报告   篇一:XX学校2016年度会计监督检查自查报告   XX学校   2016年度会计监督检查自查报告   为进一步规范会计市场秩序,严肃财经纪律,切实履行会计监督职能,充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量的作用,根据?中华人民共和国会计法?和?财政部门实施会计监督办法?(财政部令第10号)的有关规定,按照省财政厅(监督检查局)?2016年工作计划要点?和?关于印发?河源市2016年度会计监督检查工作实施方案?的通知?(河财监?2016?5号)的精神,针对我校财务工作情况,我校于5月1日至5月20日组织人员进行了自查,具体情况汇报如下:   一、健全组织,强化领导   为确保此次专项治理工作顺利进行,我校成立由刘海远校长任组长、程志谦副校长任副组长的工作领导小组,由财务处负责此次专项治理工作。   二、自查情况   (一)会计基础工作方面   1.依法设置会计账簿;   2.会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整;   3.会计核算符合?中华人民共和国会计法?和国家统一的会计制度的规定;   4.从事会计工作的人员有两名不具备从业资格;   5.内部会计监督制度建立情况,包括日常现金余额、现金使用审批制度、结余资金的管理和使用符合规定。   (二)专项资金使用管理情况方面   1.我校已制订专项资金管理制度,明确资金使用范围、分配办法、审批程序及监督评价办法;   2.财税法规政策、财务会计制度和专项资金管理办法等执行情况良好;   3.不存在挤占、挪用专项资金的情况;   4.没有未经审批调整专项资金使用方向,或擅自变更资金项目内容;   5.政府采购、招投标法规政策执行情况符合规定;   6.无其他违反专项资金管理有关程序、违规使用专项资金的情形。   (三)2016年度预决算情况方面   1.部门决算编制范围涵盖单位所有资金,无漏报、瞒报收支的情况;   2.财政收支管理和使用情况良好。   (四)其他情况自查   1. 我校厉行节约,控制会议费、培训费及“三公”经费;   2. “小金库”治理情况良好,杜绝“小金库”存在。以上是本校自查情况,对存在的问题,我校高度重视,及时进行了调整。   XX学校   2016-5-14   篇二:2016年会计监督检查自查报告   **医院   会计监督检查自查报告   根据《中华人民共和国会计法》、《财政部门实施会计监督办法》、《财政检查工作办法》和《行政单位会计核算办法》的有关规定及**市财政局《关于印发〈**市2016年会计监督检查工作实施方案〉的通知》要求,针对本院财务工作情况,5月19日至5月24日我院组织人员认真地进行了自查,具体情况汇报如下:   一、健全组织,强化领导   为确保此次专项治理工作顺利进行,我院成立了由副院长陈荣耀任组长、党办主任文月朗任副组长的清理工作领导小组,由财务科和办公室具体负责此次专项治理工作。   二、自查情况   1、总体情况。我院财务管理严格按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为,严格控制财务资金支出,没有以任何形式进行私存私放。   2016年我院门诊量**人次,急诊量**人次,住院人数**人次;全年总收入**万元,其中业务收入**万元,财政补助**万元;总支出**万元,其中业务支出**万元,财政支出**万元。   2016年项目4项,其中**检查仪、中医能力建设项目和变压器改造已完成,重点项目门诊综合大楼招标待批中。医院现有职工**人,其中会计1名,报账员1名(**)。   2、收入方面。我院严格按照《海南省医疗服务价格》收费项目及标准进行收费,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,没有违规使用票据,没有白条收费和不开收据直接收费行为,各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄;执收执罚规范,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”致使单位收入反映不实,导致会计信息失真等。   3、支出方面。严格按照年初部门预算计划指标进行购置固定资产、投资基本建设等,未存在改变资金(本文来自: 博 旭 范文 网:会计监督自查报告)使用范围、挤占下属单位资金及超标准、超范围、推迟列支,导致单位货币资金和费用均失真等行为;从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。2016年我院总支出3221万元,其中业务支出271

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