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金属制品有限公司ISO 9001:2008质量体系内部审核质量记录目 录一、首/末次会议签到表 二、年质量管理体系审核工作计划三、年内部质量体系审核计划四、内部质量体系审核检查表五、内部质量体系审核报告六、内部质量体系审核不合格项统计表金属制品有限公司年质量管理体系审核工作计划OLJS/QOP----JL01 编码 001项目名称审核时间年12月24日-年12月25日审核目的通过内部审核检查公司质量管理体系的保持和改进的情况,审核质量管理体系的符合性和有效性,识别改进机会并实施改进,使质量管理体系持续保持其符合性、有效性为接受年度换证审核做准备。审核依据《质量管理体系要求》(GB/T19001-2008);适用的法律法规、标准及公司质量管理体系文件。审核范围公司《质量手册》规定覆盖的部门。受审核部门公司质量质量管理体系涉及到得所有部门和场所。制表人/日期 .12.24管理者代表/日期.12.24内部质量体系审核计划审核目的通过内部审核检查公司质量管理体系的保持和改进的情况,审核质量管理体系的符合性和有效性,识别改进机会并实施改进,使质量管理体系持续保持其符合性、有效性为接受换证审核做准备。审核范围公司《质量手册》规定覆盖的部门。审核依据《质量管理体系体系要求》(GB/T19001-2008);适用的法律法规、标准及公司质量管理体系文件。审核组成员分工姓名工作部门职务备注组长生产部生产技术部经理/管理者代表组员宋云燕供销部部门经理组员宁小波,赖宾行政部/设备部文员/副经理 任务分配组别成员涉及部门设计要求第一组总经理、供应部、营销部、库管中心、设备部第二组宋云燕、赖斌管理者代表、生产部、拉丝车间、成绳车间、质保部第三组宁小波镀锌车间、行政部、技术部审核日程审核起止时间首次会议年12月24日8:30至9:00末次会议年12月25日17:30至18:00日期第一组第二组第三组时间受审核部门要素时间受审核部门要素时间受审核部门要素8:30--9:00内审首次会议12月24日9:00至12:0013:30至17:30总经理:5.1,5.2,5.3,5.4,5.5.1,5.5.3,6.1,6.2,6.3,5.6,6.4,7.4.1,7.4.3, 8.2.3,8.4,8.5营销部:4.2.3,4.2.4,5.3,5.4,。5.5.1,5.5.3,8.5,5.2,5.5.3,7.2,7.4.1,8.2.1,84,7.4,7.4.3,8.3,8.4,7.39:00至12:0013:00至17:30管理代表者:4.2,5.3,5.4,5.5.2,5.5.3,5.6,8.5,8.2.2生产部:4.2.3,5.3,4.2.4,5.4,5.5.1,5.5.3,6.4,7.4.1,7.4.3, 8.2.3,8.4,8.59:00至12:0013:00至17:30镀锌车间:4.2.3,5.3,4.2.4,5.4,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.4.1,7.4.2,7.4.3, 8.2.4,8.3,8.5行政部:4.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,5.3,5.412月25日8:00至12:0013:00至17:30库管中心:4.2.3,4.2.4,5.3,5.4,5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.4.1,7.4.3, 7.2,8.5设备部:4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,7.2,6.3,7.4.2,8.5,5.5.38:00至12:0013:00至17:30拉丝车间:4.2.3,4.2.4,5.3,5.4,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.4.1,7.4.2,7.4.3, 8.2.3,8.3,8.5成绳车间:4.2.3,4.2.4,5.3,5.4,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.4.1,7.4.2,7.4.3,8.2.4,8.3,8.5质保部:4.2.3,4.2.4,5.3,5.4,5.5.1,5.5.3,6.1,7.3,7.4.1,7.4.2,7.4.3,7.5,7.2,8.2.4,8.3,8.4,8.58:00至12:0013:00至17:30行政部:5.5.1,5.5.3,6.2,6.3,6.4,8.1,8.2.2,8.4,8.5,6.4,8.2.3技术部:4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.4,5.5.1,5.5.3,7.1,7.4.1,7.4.2,8.1,8.517:00-18:00内审末次会议审核报告分发范围总经理、管理者代表、副总经理、及各部门负责人预期发布日期年12月29日受审核部门确认:管理者代表意见:年度内部质量体系审核检查表GLS/QQP15-----------JL03
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