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秋会计(专)实践报告秋会计(专)实践报告
关于石家庄广成吉业商贸有限公司财务管理方面的调查报告
实践调查对象概况,位,交通便捷,。公司内部人员不多,单位财务会计机构内部工作岗位设置是依据内部控制制度关于不兼容职务分离的原则。其主要是核算公司所发生的经济活动,报告该公司的财务状况和经营成果,并及时、准确、完整地记录、计算、报告财务收支和业务开展情况,实践调查的目的是每一个学生必须拥有的一段经历,它使我们在实践中了解社会,让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,打开了视野,增长了见识,为我们以后进一步走向社会打下坚实的基而会计是指对具体事物进行计算、记录、收集他们的有关数据资料,通过加工处理转换为用户决策有用的财务信息。只有这样才能成为一名高质量的会计专业人才。为此我于201年月1日——20年月日在公司进行了实践调查。三、实践调查的内容与过程在日常会计业务处理中,公司针对实际发生经济业务性质进行会计处理,编制会计凭证,进行审核记账等。公司日常的经济业务通常是采购销售,在进行采购业务处理时,需进行编制采购入库单,并核对采购数量、金额及税额;销售业务方面,主要是对于应收账款的核对,根据实际发生以及相应回款进行收款或转账凭证的编制并审核记账;在采购与销售方面的实习工作当中,在制单处理方面要特别细心,要注意核对供应商以及客户往来,以免在进行项目核算时发生串户。除了采购和销售业务,日常经济业务还包括通过单位网上银行进行付款业务,并在受到银行回单后,利用财务软件进行应付账款核算。在进行费用归集的时候,必须要有相应发票才能计入费用。日常会计业务是会计工作的基础,对于每一笔经济业务,每一个步骤,每一个程序,都必须以会计制度为基础,尊重原始凭证,考究其真实性和准确性。税务处理是公司财务处理的重要部分。在实习过程中,我们主要利用网上办税大厅进行申报以及增值税认证抵扣,并对于本期应交及未交税金进行查对和复核。特别引起我们注意的是,2012年起,凡企业购进固定资产并取得增值税专用发票均可进行增值税抵扣自2011年12月1日起,增值税纳税人购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税额中全额抵减。月底是公司出具财务报表的时候通过出纳岗位的实习,我还了解到真实的现金支票、转账支票的开具以及银行承兑汇票的办理。在增值税专用发票的开具中,必须核对单位的每一项税务信息,包括税号、名称、电话、地址等,在开具过程中,必须真实准确,如发生错误的增值税发票,需向税务局提出申请,开具红字发票等。在第个周的时间里,我学习和了解了公司的有关财务制度,对财务人员的岗位主要职责有了具体认识。如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算,及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定进行处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支,不予办理。3、 4、参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。5、、实践调查的结果 通过这次调查,发现该公司账务做到了日清月结。财务人员均取得了专业证书,都能够遵守会计职业道德没有发现提供虚假财务会计报告、做假账、隐匿或者销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告、贪污、挪用公款、职务侵占等与会计职务有关的违法行为发生。而且公司财务管理制度完善、健全,并制定了各项规章制度。: 的人员由于管理知识薄弱,,却不知道哪种产品,哪一种产品,这对安排产品品种、调整生产结构十分不利。 1、内部牵制。公司机构分离,坚持不相容岗位相互分离,确保了岗位之间责分明,相互制约、相互监督,使内部控制制度不折不扣地贯彻执行,记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员的职责权限明确分工,并相互分离、相互制约。经费管理加强财务审核制度,建立严格的支出审核制度,对于办公费、印刷费、宣传费、设备购置费以及按规定支付给职工个人的工资、奖金、津贴等每一项开支,都严格按规定的权限审批后给予了报销。加强资金的事前监督和事后监督。严格按照支出计划执行,坚持按制度办事,抵制了不合理开支,杜绝了浪费现象。、实践调查的总结与体会改进公司财务会计方面的建议1、为了促进公司经济业务的发展,提高公司的经济效益,规范财务工作,应该根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,严格制定一套合理的财务管理制度企业要根据现代企业制度对高效科学管理的客观要求,改变过去重视技术轻视财务的陈旧管理方式提高、财会人员的财务管理意识及综合素质利用业余时间系统自学,边工作边函授,听讲座,参加短期培训加强企业现有财会人员培训3、做好
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