财务管理规章制度-4资金使用审批流程图1.doc

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财务管理规章制度-4资金使用审批流程图1

资金管理总体流程图 ① ② ③ 资金计划流程 ① ② ③ 项目名称 说 明 1、月度资金计划 各部门根据所管辖的工作内容,编制下月资金计划 2、汇总计划 财务部根据各部门计划,结合实际情况汇总编制公司资金计划,报公司领导审批后上报集团总公司。 3、申请资金 根据当期实际用款情况,上报集团总公司申请实际资金使用额 资金使用流程 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 借款审批流程图: 项目名称 说 明 1、经办人 根据事项填写借款申请单(备用金、差旅费、业务费、报建费、购买物资等),填写借款时间,注明用途,金额,所属部门 2、主管部门 本部门主管领导签字确认,及审核借款额度 3、申请资金 根据当期实际用款情况,上报集团总公司申请实际资金使用额 4、会计审核 借款原则:前款不清后款不借,特殊情况特殊处理 5、公司领导审批 领导审批借款事项 6、财务部 经理审核签字 7、付款 出纳符合借款手续完善后付款,领款人签字 购买办公用品流程图 其它办公费用审批程序 差旅费审批流程 营销、广告费用审批报销流程图 开发部费用报销流程图 工程进度款支付流程图 材料设备采购流程图 工程结算款支付流程图: 资金使用流程 资金计划流程 资金管理流程 出纳复合(审批手续、金额)付款 经手人报销流程 会计编制记账凭证 公司领导审批 财务部复核 部门负责人签字 出纳复合(审批手续、金额)付款 会计编制记账凭证 公司领导审批 财务部复核 出纳复合(审批手续、金额)付款 会计编制记账凭证 公司领导审批 财务部复核 部门负责人签字 出纳复合(审批手续、金额)签字确认付款 公司领导审批准 会计审核 出纳复合(审批手续、金额)付款 本部门负责人签字 部门负责人签字 经办人填写借款单 会计编制记账凭证 公司领导审批 财务部复核 部门负责人签字 物资验收 经办人填写费用报销单 出纳复合(审批手续、金额)付款 会计编制记账凭证 公司领导审批 财务部复核 部门负责人签字 经办人填写出差费报销单 经办人填写费用报销单 出纳复合(审批手续、金额)付款 会计编制记账凭证 公司领导审批确认并签署意见,返回财务部。 财务部审核并签署意见。 1.对已付工程款的确认; 2.对应扣款的确认。 成本控制部审核并签署意见。 形象进度确认; 是否达到合同约定付款条件; 《工程项目概预算书》审核 应扣款确认; 5.应付工程进度款确认。 项目经理复核并签署意见。 现场专业工程师审核并签署意见。 是否达到合同约定付款条件,形象进度的确认; 工程质量的确认; 已完工程内容及相应工作量; 应扣款确认; 接收预算书、签证相关资料传递汇签审批。 监理公司总监审核并签署意见并盖章。 施工方填写《工程进度款支付申请书》。 要求提供: 工程形象进度说明; 工程质量验收证明文件; 《工程项目进度概预算书》加盖公章; 若分包单位,需总包单位签署审核意见(并盖章)。 提供发票或收据 出纳复合(审批手续、金额)付款 会计编制记账凭证 公司领导审批确认并签署意见,返回财务部。 财务部审核并签署意见。 1.对已付

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