营销人员管理方案.docVIP

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营销人员管理方案

营销人员管理制度 一、营销人员日常管理制度 为了规范销售人员的工作行为,特制定本制度 (1)、认真遵守公司举各项管理制度。 (2)、按时参加公司举办的各类培训活动,提高自我工作能力。 (3)、认真对工作进行记录,按时完成各类市场管理报表与月度总结。 (4)、严守公司产品价格,销售政策等机密。 (5)、服从并积极配合上级对工作的安排与调整。 (6)、与客户保持良好关系,不得拒绝接听客户电话或敷衍客户。 (7)、认真按照公司销售政策引导目标客户,不得向客户作出超出公司规定的个人承诺。 (8)、在本公司工作期间,不得从事任何销售活动的兼职工作;不得泄露公司的商业机密;不得利用公司名义做与业务部不相关的事情,一经发现,公司有权辞退,不予发放工资,并严格追究其责任。 (9)、做好工作计划,认真安排客户拜访与销售促成工作。 (10)、定期向上级汇报工作进展情况,反映市场中存在的问题。 (11)、每天上午向部门经理上交前一天工作记录,每周一上交上周工作报表,每月3日前上交上月工作总结。 (12)、按时参加销售人员每周例会与公司相关会议。 (13)、销售人员上班期间不得上网、玩游戏等与工作无关的事项,一经发现每次罚款50元/人。 (14)、销售人员在任何情况下,不得与客户争吵,每发现一次扣工资或提成200元。 (15)、对于报表中弄虚作假者,每发现一次,按弄虚作假金额的五倍进行处罚。 二、销售人员报表管理制度 (1)、销售人员每月应当填写的报表包括日报表、周报表、月度工作总结、客户档案资料与重要客户月度销售分析表。 (2)、销售人员必须每十天将自己所接触的客户进行资料整理。内容包括客户名称、电话、地址、联系人、采购品种、月采购量、客户规模、成交意向等资料,整理后上交部门经理。 (3)、销售人员的日期报表必须在当日工作结束后填写,次日上午在上交前一日工作记录的同时,必须对次日工作进行计划,同样在上交本周工作小结时必须对下周工作进行计划。 (4)、对于已成交客户,销售人员应按照公司规定详细记录客户档案资料。 (5)、不按时上交报表的,根据实际情况将给予警告或罚款,无故不上交报表的,每次罚款30元。 (6)、对于已成交客户的每月成交量,销售人员应当认真记录分析,寻找其中的规律性或反常性,做好客户跟进与客户维护工作。 三、销售人员薪酬、奖励、补助制度 (1)、销售人员月薪2000/月,试用期一个月1000元。 (2)、因出差或外出销售办事等需要在外就餐,每餐补助10元/人。 (3)、销售人员当月应得工资与提成在次月发放工资时一并发放。 (4)、销售人员出差应经部门经理批准并经行政财务部备案。 (5)、在成交客户的过程中,如销售人员需要业务招待费用支出,应征得公司同意,在部门经理参与或知晓的情况下方可支出。 (6)、客户招待费用标准一般为50~80元/人(按照参与的人数)以内。 (7)、销售人员出差的交通费用,实报实销。 (8)、销售人员在公司食宿的按照公司员工食宿管理规定执行。 (9)、对于工作开展中大客户(月预计采购量在50万元以上的客户),如需要额外的公关费用,经公司评估并同意后方可支取。 (10)、在特殊情况下,如销售人员因出差或业务洽谈无法返回公司而需在外住宿,应及时向部门经理反应,经批准后公司给予住宿补助,具体如下: 县级城市以下(包含县级城市),补助80元/人/间; 省会城市、市级,补助120元/人/间; 如遇到特殊情况,需及时向部门经理反应,根据实际情况给予补助。 (13)、销售人员销售产品过程中,高于公司规定价格成交部分,按照公司得60%,销售人员得40%的分配方式处理,鼓励销售人员维护产品价格。 四、销售回款管理规定 (1)、为了规范销售回款工作,降低公司财务风险,特制定本规定。 (2)、刚成交的普通客户(月采购量5万元以下),原则上一律收取现金或三日内的现金支票。未经销售部经理与财务确认同意,任何销售人员均不得收取客户的转账支票或其他期票。 (3)、经销售部经理与财务确认同意可以收取转账支票的客户,负责跟进的销售人员应当对其档案资料进行详细登记,对客户的经营状况进行详细、准确、定期的了解,以有效降低货款风险。 (4)、销售人员所回收的现金、现金支票或转账支票,应当在收到当日交给公司财务,不得拖延。如所收回的现金有假币或货款金额不符,由销售人员承担责任。 (5)、凡经公司同意收取期票的客户,以合作的前三个月内必须对支票的转账期进行严格限制。原则上当月发货,只能开具当月26日以前到账的支票,非经公司相关领导同意,不允许例外。 (6)、月结客户的供货价格,原则上应当高于现结客户。

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