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隐患检查体系相关台帐表格
************安全生产检查台帐(附录A) (受控记录号) NO: 序号 检查时间 检查名称 检查
性质 检查单位 检查编号 检查
情况 整改
数量 计划整改
数量 备注 填表单位: 填表人: ************事故隐患整改台帐(附录B) (受控记录号) №: 序号 部位 隐患名称 检查日期 原因分析 整改措施 整改负责人 计划完成 日期 隐患等级 隐患分类 整改情况 完成 时间 整改确认人 备注 填表单位: 填表人: ************重大事故隐患整改台帐(附录C)
(受控记录号) №: 序号 编号 隐患名称 所在部位 认定依据 认定时间 评审
结论 现有整改措施 改进措施 责任部门/整改负责人 完成
期限 书面报告上级部门时间 备注 填表单位: 填表人: ************事故隐患整改通知单(附录D)
(受控记录号) 年 月 日 №:
问题或隐患内容 发生时间 隐患等级 完成期限 年 月 日 检查部门 责任部门 责任单位领导 检查人员 安全部门建议/要求:
请 必须于 年 月 日 制定整改计划,整改前采取有效防范措施。
提出部门领导签字: 年 月 日 整改单位意见(原因分析及整改措施,必要时,可加附页):
请 必须于 年 月 日前实施整改措施。
措施制定部门/人员: 领导签字: 年 月 日 整改措施实施情况
组织实施部门/人员: 领导签字: 年 月 日 验证情况与结论
验证部门/人员: 领导签字:
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