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三体系认证审核通用检查表-2013年新版
三体系认证审核通用检查表
发布者:ad 发布时间:201-14 10:32:29 阅读:14
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????? 质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)
受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查内容 是否
适用 参考
文件 检查方法 检??? 查
结果记录 一体化
条款 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 提问 文件
查阅 现场
检查 4.2.1
总则
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? 4.2.1
总则 4.4.4
环境管理
体系文件 4.4.4文件 ◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ? ? ◆与管理体系相关的文件有多少?
◆与受审核部门相关的文件是多少?
◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?
◆电子形式文件的使用是否有效? √
√
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√ ? ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ? ? ◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?
◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? √
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√ ? ? ◆查询相关文件的途径 ? ? ◆有否规定查询相关文件的途径?
◆文件是否便于查阅? √ ?
√ ? 4.2.2
综合管理手册
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? 4.2.2
质量
手册 ? ? ◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理? ? ? ◆管理手册是否包括管理体系的范围。
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
◆管理手册是否引用或包括程序文件。
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。
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? ? ? 注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 续表
受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查内容 是否
适用 参考
文件 检查方法 检??? 查
结果记录 一体化
条款 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 提问 文件
查阅 现场
检查 4.2.2
综合管理手册 4.2.2
质量
手册 ? ? ◆管理手册的控制情况 ? ? ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。 ? √ ? 4.2.3
文件
控制 4.2.3
文件
控制 4.4.5
文件
控制 4.4.5
文件和
资料控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 ? ? ◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?
◆程序文件是否有效版本?
◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?
◆是否规定了文件夹的保管办法?
◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性?
◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?
◆???? 是否规定了失效文件的处置、管理办法? √
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? ? ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ? ? ◆所有文件是否字迹清楚?
◆所有文件标识是否明确?
◆文件发布前是否得授权人的批准?
◆所有文件是否均注明制定或修订日期?
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√ ? 注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
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