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指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告_方案计划
指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告_方案计划 指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告各位代表:现在,我代表指挥部向大会作2004年财务预算执行情况及2005年财务预算安排的报告,请审议。一、2004年财务预算执行情况2004年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求,认真贯彻落实指挥部工作会议精神,围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标,以会计集中核算为契机,以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点,积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动,不断提升财务管理层次,较好地完成了年度财务预算。(一)主要工作量完成情况(1)钻井总进尺66.6xxxx米,完成预期工作量的111.1xxxx。其中探井进尺15.3xxxx米,完成预期工作量的192.1xxxx;开发井进尺51.3xxxx米,完成预期工作量的98.6xxxx。(2)录井19860天,完成全年预期工作量的120.3xxxx。(3)井下作业1525井次,试油120层,压裂475井次,酸化80井次,分别完成全年预期工作量的98.3xxxx,171.4xxxx,118.7xxxx,72.7xxxx。(4)油建施工价值工作量3178xxxx元,完成全年预期价值工作量的105.9xxxx。(5)供电量3499xxxxKmh,完成全年预期供电量的91.xxxx,供水量107xxxx吨,完成全年预期供水量的92.8xxxx。(6)运输1212xxxx吨公里,完成全年预期工作量的10xxxx。(7)机械加工及修理价值工作量1030xxxx元,完成全年预期价值工作量的85.5xxxx。(8)物资供应量12200xxxx元,完成全年预期供应量的104.4xxxx。(9)信息产业价值工作量1125xxxx元,完成全年预期价值工作量的104.8xxxx。(10)成品油销售68298吨,完成全年预期销售量的117.7xxxx。(11)顺酐销售13291吨,完成全年预期销售量的88.6xxxx。(12)溶剂油销售34600吨,完成全年预期销售量的97.1xxxx。(二)财务预算完成情况1、主营业务收入:年度预算27.1亿元,全年实现主营业务收入30.08亿元,完成年度预算的110.9xxxx,与上年相比增长18.xxxx。其中:(1)吐哈关联交易收入17.21亿元,占总收入的57.xxxx,完成全年预算的104.9xxxx,与上年相比增长0.6xxxx。(2)外部作业及社会收入11.16亿元,占总收入的37.xxxx,完成全年预算的129.9xxxx,与上年相比增长28.4xxxx。(3)海外收入1.71亿元,占总收入的5.xxxx,完成全年预算的107.7xxxx,与上年相比增长14.0xxxx。2、主营业务成本及税金:年度预算26.51亿元,实际发生30.34亿元,完成年度预算的114.4xxxx,与上年相比增长4.1xxxx,低于收入增长十四个百分点。总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元,占总成本的三分之一。3、营业费用:年度预算207xxxx元,实际发生190xxxx元,比预算降低8.5xxxx,与上年相比降低13.9xxxx。4、管理费用:年度预算458xxxx元,实际发生440xxxx元,比预算降低3.9xxxx,与上年相比降低8.xxxx。5、财务费用:年度预算-170xxxx元,实际-180xxxx元,比预算节约5.xxxx,与上年相比降低15.xxxx。6、投资收益:年度预算110xxxx元,实际123xxxx元,完成年度预算的112.0xxxx,与上年相比增长14.xxxx。7、营业外收支净额:年度预算为净支出318xxxx元,实际发生净支出314xxxx元,比年度预算降低xxxx,与上年相比降低10.4xxxx。8、三项费用补贴:全年收到集团公司补贴410xxxx元,比上年减少补贴110xxxx元,降低21.2xxxx。9、净利润:年度预算三项费用补贴后,盈亏持平。全年三项费用补贴后,剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。10、工程建设投资完成情况:集团公司今年分四批下达指挥部投资计划6592xxxx元,其中:非安装设备购置2823xxxx元,占投资总量的42.8xxxx,工程项目及其他1069xxxx元,占投资总量的16.2xxxx,油气合作开发投资700xxxx元,占投资总量的10.6xxxx,出疆管线投资2亿元,占投资总量的30.3xxxx。指挥部全年实际完成投资6315xxxx元,其中:非安装设备购置完成投资2592xxxx元,占年度总投资的41.0xxxx,工程项目及其他完成投资875xxxx元,占年度总投资的13.8xxxx,油气合
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