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最高管理层内审检查记录表
内审检查表
NO: 01
审核部门 总经理、管代 条款 检 查 内 容 审核结
果判定 不合格记录 4.1 与总经理 交谈、了解企业质量管理体系有哪些过程? 5.1 1.总经理对满足顾客要求的认识如何?以何种方式传达满足顾客要求的重要性?应提供证据。
2.是否确定了适用的法律法规(有哪些)?
3.总经理是否组织制订质量方针和目标?
4.如何开展管理评审?
5.总经理是否确保提供、建立、实施、保持和改进质量管理体系所需的资源?是否有实例佐证。 5.2 1.“以顾客为关注焦点”的经营理念是否在企业中得到树立?企业的关注焦点是否放在顾客身上,特别是不满意的顾客身上?
2.在确定顾客的需求和期望时,是否考虑与产品有关的义务(如对健康
和安全的责任、环境保护)和法律法规要求,并将其转化为企业的目标、
指标和要求,是否采取措施并得到落实和实现?
3.如何通过调查、座谈会等测量顾客的满意程度。 5.3 查阅质量手册或单独形成文件的质量方针,是否符合以下方面的要求?
1.质量方针是否与企业的宗旨相适应?是否与企业的总方针相一致并体现了企业的目标和特点?
2.质量方针是否包含满足(顾客)要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺(承诺是否有实质性的内容)?
3.质量方针是否为制订和评审质量目标提供了明确的框架(有较强的方向性和指导性)?
4.质量方针及其含义在企业各层次员工中是否充分沟通、正确理解、协调一致、深入人心并得到贯彻和坚持?
5.是否对质量方针在持续适宜性方面进行评审? 审核部门 总经理、管代 条款 检 查 内 容 审核结
果判定 不合格记录 5.4.1 在相关职能和层次上是否建立了质量目标,是否进行了分解,是否作出了进行分解的规定?目标之间是否协调一致? 5.4.2 1.为实现质量目标以及标准4.1的要求是否进行了质量管理体系的策划?
2.策划的输出是否确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施(包括时间要求、责任落实、对目标实现程度的检查、评价的方法)?
3.对质量管理体系的变更进行策划和实施时,过程是否受控,是否保持质量管理体系的完整性? 5.5.1 查阅企业的质量职责分解、各部门的岗位职责。 5.5.2 最高管理者是否指定一名管代,使之:
确保体系的建立、实施和保持?
向最高管理者报告体系业绩和改进需求?
确保在整个组织内提高对顾客要求的意识?(查管代的任命文件,对其职,权的规定,以及管理的其他工作记录,如:内审、管理评审、签批的文件、向老总提交的报告等等) 5.5.3 最高管理者是否确保内部沟通、理顺内部关系?(查文件中如何规定沟通方法,询信息传递、反馈、协调、配合的情况,反而检查有无互相推诿的现象) 内审检查表
NO:02
审核
部门 总经理、管代 条款 检 查 内 容 审核结
果判定 不合格记录 7.1 与管理者代表谈话,了解关于产品实现过程的策划情况及结果。
1.产品的质量目标和要求有哪些?体现在哪些文件中?
2.是否确定了针对产品的过程和资源?哪些过程需建立或已建立文件?
3.是否确定了产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动?这些活动的要求、所需客观证据、接收准则、认定和提供方式是否明确?
4.产品实现有哪些关键过程或特殊过程?如何确保这些过程受控?其资源是否充足、适宜?
5.为实现过程以及产品满足要求确定了哪些提供证据所需的记录?
是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划?
6.上述策划与质量管理体系其他过程的要求是否一致、是否适合于企业的运作方式? 8.1 与管理者代表交谈如何策划对产品的符合性、质量管理体系的符合性进行监视和测量,对存在的不合格和潜在的不合格采取纠正和预防措施,策划的实施如何? 8.5 与管理者代表交谈如何识别各种持续改进机会,
怎样通过质量方针、目标、内审、管理评审、数据分析、纠正、预防措施,持续改进企业质量管理体系的有效性。 与管理者代表交谈纠正、预防措施的规定。
怎样确定何时需制订纠正措施,抽查纠正措施实施记录,验证其效果如何?
如何发现和确定所需采取的预防措施,若有则抽查预防措施实施记录,验证其效果。 内审检查表
NO:03
编 制:叶智校 朱瑛 黄将 审 核:金文军
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